天津经济技术开发区社区学院2025年单位预算 |
天津经济技术开发区社区学院
2025年单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
以进行各类非学历教育为主,面向区内全体居民开展社区教育工作;推广现代远程教育,以合作办学形式承担部分学历教育;开发引进国内外先进社区教育和合作教学项目。
二、机构设置情况
本单位内设2个职能处室;下辖0个预算单位。
纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位包括:
1.天津经济技术开发区社区学院本级
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入400.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:教育支出400.94万元。本单位2025年收支总预算400.94万元。
二、关于收入预算总表的说明
本单位2025年单位预算收入400.94万元,与2024年预算相比减少17.52万元,主要原因是基本支出和项目支出预算减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算400.94万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算400.94万元,与2024年预算相比减少17.52万元,主要原因是基本支出和项目支出预算减少。其中:基本支出396.33万元,占98.85%;项目支出4.61万元,占1.15%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收入预算400.94万元,与2024年预算相比减少17.52万元,主要原因是基本支出和项目支出预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入400.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算400.94万元,与2024年预算相比减少17.52万元,主要原因是基本支出和项目支出预算减少。支出包括:教育支出400.94万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本单位2025年一般公共预算支出400.94万元,与2024年预算相比减少17.52万元,主要原因是基本支出和项目支出预算减少。
(二)具体情况
1、“教育支出”400.94万元,与2024年预算相比减少17.52万元,主要原因是基本支出和项目支出预算减少,其中:
“成人教育支出”396.33万元,包括:“其他成人教育支出”396.33万元,主要用于在职人员工资福利支出。
“其他教育支出”4.61万元,包括:“其他教育支出”4.61万元,主要用于日常办公支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本单位一般公共预算基本支出396.33万元,与2024年预算相比减少17.28万元,主要原因是人员经费预算减少。其中:
人员经费396.33万元,主要包括:基本工资88.78万元;绩效工资141.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费18.72万元;职业年金缴费9.36万元;职工基本医疗保险缴费11.12万元;公务员医疗补助缴费 5.85万元;其他社会保障缴费 0.92万元;住房公积金 69.37万元;其他工资福利支出51.10万元。
公用经费0万元,主要包括:无。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费
本单位2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本单位2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额4.61万元。
1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本单位2025年财政拨款政府采购预算表为空表。
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