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天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2025年部门预算
发布日期: 2025-02-14 09:07      来源: 大港街
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    天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2025年部门预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    (一)街道工委的主要职责

       1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内各单位,团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。

    2.研究决定辖区城市管.理、经济发展、社会治理、社区服务,以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

    3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权,协调好各方面的关系。

       4.履行党风廉政建设主体责任,做好反腐倡廉建设各项工作。

       5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设;负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作;组织引导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

       6.按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作;对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

       7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作,做好统战工作。

       8.完成区委交办的其他工作。

      (二)街道办事处的主要职责

       1.贯彻执行党和国家的路线.方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

       2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

       3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

       4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

       5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;研究解决经济发展中存在的问题,促进区域经济发展:

       6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织   的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

       7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

       8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险。就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强社区服务设施的基础建设。

       9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众借泊治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

      10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。

    11. 做好民族、宗教、侨务等工作。

    12. 负责园区招商引资等各项具体工作。

    13. 协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同章程,规划、建设、管理及办理相关手续。

    14. 统一规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施,为园区内企业和职工做好协调、服务工作。

    15. 负责园区内土地的规划、管理和使用。

    16.完成区政府交办的其他工作。

    二、机构设置情况

    部门内设   19   个职能处室;下辖   1  个预算单位

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处本级

    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 18702.66 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元上年结转结余 39.06 万元;支出包括:一般公共服务支出 8390.08 万元、公共安全支出1292.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 53.19万元、社会保障和就业支出3872.54 万元、卫生健康支出 110.00 万元、节能环保支出 197.00 万元、城乡社区支出  4740.91万元、灾害防治及应急管理支出50.00 万元、其他支出  36  万元。本部门2025年收支总预算 18741.72   万元

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025部门预算收入 18741.72 万元,与2024算相比增加 3668.73 万元,主要原因是 2025年将社工、残疾人联络员、劳动保障协管员工资福利、社区服务群众专项经费、居委会办公经费、社区党组织活动经费等纳入本部门收入预算其中:上年结转结余 39.06 万元,占 0.21 %;一般公共预算 18702.66 万元,占99.79 %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金  0  万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占  0  %;事业单位经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算 18741.72 万元,与2024年预算相比增加 3668.73 万元,主要原因是 2025年将社工、残疾人联络员、劳动保障协管员工资福利、社区服务群众专项经费、居委会办公经费、社区党组织活动经费等纳入本部门支出预算。其中:基本支出7813.25 万元,占 41.69 %;项目支出 10928.47 万元,占 58.31 %;事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算 18741.72 万元,与2024年预算相比增加 3668.73 万元,主要原因是 2025年将社工、残疾人联络员、劳动保障协管员工资福利、社区服务群众专项经费、居委会办公经费、社区党组织活动经费等纳入本部门收入预算 。收入包括:一般公共预算拨款收入 18702.66  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  39.06万元。2025年财政拨款支出预算 18741.72 万元,与2024年预算相比增加 3668.73 万元,主要原因是 2025年将社工、残疾人联络员、劳动保障协管员工资福利、社区服务群众专项经费、居委会办公经费、社区党组织活动经费等纳入本部门支出预算 。支出包括:一般公共服务支出 8390.08 万元、公共安全支出1292.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 53.19万元、社会保障和就业支出3872.54 万元、卫生健康支出 110.00 万元、节能环保支出 197.00 万元、城乡社区支出 4740.91万元、灾害防治及应急管理支出50.00 万元、其他支出  36  万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出 18741.72 万元,与2024年预算相比增加 3668.73 万元,主要原因是 2025年将社工、残疾人联络员、劳动保障协管员工资福利、社区服务群众专项经费、居委会办公经费、社区党组织活动经费等纳入本部门支出预算

    (二)具体情况

    1、一般公共服务支出 8390.08 万元,与2024年预算相比减少 430.17 万元,主要原因是 2025年一般公共服务支出需求减少 其中:

    政府办公厅(室)及相关机构事务 5476.65 万元,包括:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务 4998.65 万元,主要用于 行政人员工资福利各项支出及办公、维修维护、劳务费、设备购置、春节慰问、食堂服务、公务用车运行维护费、误餐费、燃料费、法律服务费、委托业务费等支出事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 478.00 万元,主要用于 事业人员工资福利各项支出及办公、误餐费等支出

    “商贸事务” 330.00 万元,包括:“招商引资” 330.00 万元,主要用于 园区授薪人员工资、保险、公积金等支出

    “群众团体事务” 0.20 万元,包括:“ 其他群众团体事务支出” 0.20万元,主要用于 五爱教育阵地建设支出

    “党委办公厅(室)及相关机构事务” 2389.39 万元,包括:“ 事业运行” 2389.39万元,主要用于 事业人员工资福利各项支出及办公、误餐费等支出

    “组织事务” 93.79万元,包括:“ 一般行政管理事务” 38.83万元,主要用于 社区党组织活动支出 “其他组织事务支出”54.96万元,主要用于 支付党支部书记工作津贴

    “宣传事务”100.05万元,包括:“  一般行政管理事务” 0.01万元,主要用于 社区党组织活动支出 “其他宣传事务支出” 100.04万元,主要用于  党建各项宣传支出、党员实践活动、订阅党报党刊等

    2、“公共安全支出” 1292.00 万元,与2024年预算相比增加 18.54 元,主要原因是 2025年公共安全支出需求增加 其中:

    “其他公共安全支出” 1292.00万元,包括:“其他公共安全支出” 1292.00万元,主要用于 支付基层治理体系和治理能力现代化保安服务费、维稳支出、安全检查、普法宣传、园区各项安全整治等

    3、“文化旅游体育与传媒支出” 53.19 万元,与2024年预算相比增加  53.19 元,主要原因是 2025年将文化管理员补贴和社区文化活动经费纳入预算其中:

    文化和旅游  53.19 万元,包括:“群众文化” 4.65  万元,主要用于 社区文化活动支出 “其他文化和旅游支出” 48.54  万元,主要用于 支付文化管理员补贴

    4、“ 社会保障和就业支出”  3872.54 万元,与2024年预算相比增加  3584.20 元,主要原因是 2025年将社工、残疾人联络员、劳动保障协管员工资福利、退养主任生活补贴、社区服务群众专项经费、居委会办公经费等纳入预算 其中:

    “ 人力资源和社会保障管理事务” 27.00 万元,包括:“其他人力资源和社会保障管理事务支出”  27.00  万元,主要用于 举办招聘会支出

    “民政管理事务” 3078.91 万元,包括:“其他民政管理事务支出”  3078.91 万元,主要用于 民政宣传、春节慈善慰问、低保入户调查、社工、劳动保障协管员工资福利各项支出、退养主任生活补贴、社区服务群众专项经费、居委会办公经费等支出

    “ 残疾人事业” 286.20 万元,包括:“ 其他残疾人事业支出”286.20  万元,主要用于 残疾人联络员工资福利各项支出

    “ 临时救助” 20.00 万元,包括:“ 临时救助支出” 20.00 万元,主要用于 辖区困难群众医疗救助支出

    “ 其他生活救助”121.99万元,包括:“其他城市生活救助” 121.99 万元,主要用于 支付徐学升、赵凤德困难生活补贴、大港商厦离休干部遗孀于桂芬困难生活补贴、大港老四村困难人员生活补贴等

    “退役军人管理事务” 338.44万元,包括:“ 事业运行(退役军人管理事务)” 330.44万元,主要用于 事业人员工资福利各项支出及办公、误餐费等支出“其他退役军人事务管理支出” 8 万元,主要用于 八一、春节期间走访慰问退役军人

    5、卫生健康支出 110.00 万元,与2024年预算相比减少 5.04  元,主要原因是 新冠疫情防控支出减少 其中:

    “公共卫生”110.00 万元,包括:“突发公共卫生事件应急处理”44.00 万元,主要用于 清理以前年度新冠疫情防控支出未支付款项 “其他公共卫生支出” 66.00 万元,主要用于 支付重症精神病监护人补贴

    6、节能环保支出 197.00 万元,与2024年预算相比增加  102.30 元,主要原因是 大气、水体、噪音各项治理支出需求增加 其中:

    “污染防治” 197.00万元,包括:大气132.00万元,主要用于  大气污染治理各项支出 水体 50.00 万元,主要用于 水污染治理各项支出 噪声 15.00万元,主要用于 噪音污染治理

    7、城乡社区支出 4740.91 万元,与2024年预算相比增加 397.80 元,主要原因是 城乡社区支出需求增加 其中:

    “城乡社区管理事务”2493.91万元,包括:“城管执法”1238.56 万元,主要用于 执法大队参公人员工资福利、误餐费及办公、拆违及市容清整、执法宣传等各项支出 “其他城乡社区管理事务支出”1255.35万元,主要用于 执法大队保安服务费支出、园区建设服务项目等支出

    “城乡社区公共设施” 1389.00万元,包括:“其他城乡社区公共设施支出”1389.00万元,主要用于 大港石化产业园区基础设施提升改造、园区污水处理、前程里供水管网改造、城乡社区公共设施维修维护、春节节日彩灯布置安装拆卸、停车位划线等支出

    “城乡社区环境卫生”858.00万元,包括:“城乡社区环境卫生”858.00万元,主要用于 病媒生物防治消杀、污水管网疏通清掏、垃圾堆物清整、垃圾分类服务、园区环境保护、园区控制性详细规划环境影响评价修编等各项支出

    8、灾害防治及应急管理支出50.00万元,与2024年预算相比减少 49.59 元,主要原因是 灾害防治及应急管理支出需求减少 其中:

    “应急管理事务” 50.00 万元,包括:“其他应急管理支出” 50.00 万元,主要用于 应急物资采购、搬运、宣传等各类应急保障支出

    9、其他支出 36.00 万元,与2024年预算相比持平。其中:

    其他支出  36.00  万元,包括:其他支出  36.00  万元,主要用于 东西部协作对口支援支出

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出 7813.25 万元,与2024年预算相比增加 570.02 万元,主要原因是 2025年人员支出需求增加 。其中:

    人员经费 7168.82 万元,主要包括:行政人员、参公人员和事业人员工资福利各项支出

    公用经费 644.43 万元,主要包括:办公经费、手续费、日常维修费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、残保金以及其他各项费用

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排 31.08 万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是       。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算  0   万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 我街未安排此项预算

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算 31.08 万元,其中公务用车运行费 31.08 万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是      ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 我街今年未安排此项预算

    (三)2025年公务接待费预算  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 严格执行中央八项规定,节约开支

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2025年机关运行经费预算 644.43 万元,包括办公及印刷 7.00 万元、邮电 25.00 万元、差旅 30.00 万元、福利费 90.06 万元、日常维修费 2.00 万元、专用材料及一般设备购置费 1.00 万元、办公用房水电费90.58万元、办公用房取暖25.85万元、公务用车运行维护费 31.08 万元、其他费用 341.86万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算 3468.50 万元,其中:政府采购货物支出  52.00  万元、政府采购工程支出  793.00  万元、政府采购服务支出 2623.50 万元。主要项目是:2025年园区办公设备购置12.00万元,2025年大港街道办公楼物业服务项目 159.00 万元、2025年固定资产购置项目 40.00 万元2025年办公用房维修项目 20.00 万元2025年大港街道食堂服务项目 131.10 万元2025年政府履职辅助性服务项目 97.40万元2025年公共安全及应急管理项目 162.00万元2025年园区安全保障及应急管理项目  588.00万元2025年园区环境保护项目 92.00万元2025年园区建设服务项目311.00万元2025年城乡社区管理项目548.00万元2025年园区基础设施提升改造项目500.00万元2025年生态保护和环境治理项目460.00万元2025年园区环境保护项目348.00万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年底,本部门各单位共有车辆  10  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括     。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目  34  个,涉及预算金额 10928.47 元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。


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