天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2025年单位预算 |
天津市滨海新区泰达街道综合执法大队
2025年单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
负责津滨政发〔2015〕6号文、津滨政发〔2019〕7号文等文件中规定的712项综合执法事项工作。泰达街综合执法工作不仅涵盖新区普通街镇的传统执法权责事项,还包括文教卫体、民政等区级执法权责事项,是实质上的1+N“大综合一体化”,是真正意义上的一支队伍管“全部”,是真赋权、真下沉、跨领域、跨专业的执法工作。
二、机构设置情况
本部门内设8个职能处室;下辖 0 个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1. 天津市滨海新区泰达街道综合执法大队
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 4743.45 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元。天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2024年收支总预算 4743.45 万元。
二、关于收入预算总表的说明
天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2025年部门预算收入4743.45 万元,与2024年预算相比增加 627.95 万元,主要原因是 人员经费增加 。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 0 万元,占0 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于支出预算总表的说明
天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2025年支出预4743.45 万元,与2024年预算相比增加 627.95万元,主要原因是 人员经费增加 。其中:基本支出 0 万元,占 0 %;项目支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2025年财政拨款收入预算 4743.45万元,与2024年预算相比增加 627.95万元,主要原因是 人员经费增加 。收入包括:一般公共预算拨款收入 4743.45万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 4743.45 万元,与2024年预算相比增加627.95 万元,主要原因是 人员经费增加 。支出包括:一般公共服务支出 4645.2万元、公共安全支出 98.25 万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出 4743.45 万元,与2024年预算相比增加 627.95 万元,主要原因是 人员经费增加。
(二)具体情况
1、 “基本支出”4743.45万元,与2024年预算相比增加 627.95万元,主要原因是人员经费增加,其中:
“人员支出” 4645.2万元,主要用于人员工资福利发放;
“公用支出” 98.25 万元,主要用于办公经费支持出
2、按上述格式依次说明。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出 4743.45 万元,与2024年预算相比增加 627.95 万元,主要原因是 人员经费增加 。其中:
人员经费 4645.2 万元。
公用经费 98.25 万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 ;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
(三)2025年公务接待费预算 0 万元,与2024年预算相比增加(减少)0 万元,主要原因是 无 。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门政府性基金预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
(二)具体情况
2025年预算中泰达街道综合执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门国有资本经营预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
(一)机关运行经费
本部门2025年参公管理事业单位的机关运行经费预算98.25 万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
本部门2024年未安排政府采购预算
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括 0 。单价(账面原值)100万以上的设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1、本部门2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
2、本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
3、本部门2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。
4、本部门2025年财政拨款政府采购预算表。
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001