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天津经济技术开发区第一中学2025年单位预算
发布日期: 2025-02-26 20:15      来源: 泰达街
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    天津经济技术开发区第一中学2025年单位预算

    目   录

    第一部分  概 况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年单位预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年单位预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明


    第一部分  概 况

    一、主要职责

    我校是天津经济技术开发区第一中学系天津经济技术开发区管理委员会(天津南港工业区管理委员会)举办,实施初中义务教育和高中教育的完中校。

    现在天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团的领导下,全面贯彻国家教育方针,落实滨海新区教育发展规划,提高教育水平,满足居民子女享受初中义务教育和高中教育的需要,并为其提供优质教育。

    二、机构设置情况

    开发区一中内设 7个职能处室;下辖 0 个预算单位。

    纳入开发区一中2025年单位预算编制范围的预算单位包括:

    1.开发区一中本级

    第二部分  2025年单位预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12186.73 万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入  0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出12186.73   万元、公共安全支出  0  万元。本单位2025年收支总预算  12186.73  万元。

    二、关于收入预算总表的说明

    本单位2025年单位预算收入  12186.73 万元,与2024年预算相比增加  1307.96   万元,主要原因是  师生人员增加  。其中:上年结转结余  0  万元,占0   %;一般公共预算  12186.73  万元,占100   %;政府性基金预算  0 万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金  0  万元,占  0 %;事业收入 0  万元,占0 %;事业单位经营收入  0 万元,占  0 %;上级补助收入  0 万元,占  0 %;附属单位上缴收入0 万元,占  0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

    三、关于支出预算总表的说明

    本单位2025年支出预算  12186.73 万元,与2024年预算相比增加  1307.96 万元,主要原因是 师生人员增加  。其中:基本支出11548.68 万元,占  94.76 %;项目支出 638.05万元,占  5.24  %;事业单位经营支出  0 万元,占  0 %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本单位2025年财政拨款收入预算   12186.73  万元,与2024年预算相比增加1307.96 万元,主要原因是师生人员增加。收入包括:一般公共预算拨款收入12186.73  万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转结余  0 万元。2025年财政拨款支出预算  0 万元,与2024年预算相比增加1307.96 万元,主要原因是师生人员增加。支出包括:教育支出12186.73 万元

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本单位2025年一般公共预算支出  12186.73 万元,与2024年预算相比增加1307.96 万元,主要原因是  师生人员增加

    (二)具体情况

    1、“教育支出”12186.73 万元,与2024年预算相比增加1307.96 万元,主要原因是  师生人员增加,其中:

    “普通教育”12186.73万元,包括:“初中教育”12186.73 万元,主要用于人员支出11309.72万元、公用支出238.96万元和项目支出 638.05万元 。

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本单位一般公共预算基本支出 11548.68  万元,与2024年预算相比增加669.91万元,主要原因是  师生人员增加。其中:基本支出  11548.68万元。其中:

    人员支出11309.72万元,主要包括其他工资福利支出11309.72万元。

    公用支出238.96 万元,主要包括其他商品和服务支出238.96万元。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  开发区一中2025年一般公共预算未安排“三公”经费支出  。    

    具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算  0   万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 开发区一中2025年一般公共预算未安排“三公”经费支出  。    

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0 万元,与2024年预算相比增加(减少)0  万元,主要原因是开发区一中2025年一般公共预算未安排“三公”经费支出  ;公务用车购置费0  万元,与2024年预算相比增加(减少)    0万元,主要原因是 开发区一中2025年一般公共预算未安排“三公”经费支出  。    

    (三)2025年公务接待费预算  0 万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是开发区一中2025年一般公共预算未安排“三公”经费支出  。    

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本单位政府性基金预算支出 0  万元,与2024年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是  开发区一中2025年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    (二)具体情况

    1、 教育支出 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是 开发区一中2025年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

    2025年开发区一中预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本单位国有资本经营预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 2025年开发区一中没有使用国有资本经营预算安排的支出

    2025年开发区一中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    (二)具体情况

    1、 教育支出 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是 2025年开发区一中没有使用国有资本经营预算安排的支出

    2025年开发区一中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    开发区一中2024年机关运行经费预算 0 万元,包括办公费0    万元、印刷费 0 万元。

    开发区一中2024年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    本单位2025年安排政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元。

    开发区一中2025年未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0 辆、主要负责人干部用车 0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0  辆、其他用车  0辆,其他用车主要包括 0   。单价(账面原值)100万以上的设备0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本单位2025年实行绩效目标管理的项目 1  个,涉及预算金额  638.05 元。

    第三部分  名词解释

    1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2025年单位预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

    2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

    3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    4.本单位2025年财政拨款政府采购预算表为空表。


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