天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2025年部门预算 |
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
二、机构设置情况
天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设7个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市滨海新区人民政府新河街道办事处本级
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8167.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余79.91万元;支出包括:一般公共服务支出3801.89万元、公共安全支出345.00万元、科学技术支出11.00万元、文化旅游体育与传媒支出16.18万元、社会保障和就业支出2111.13万元、卫生健康支出97.00万元、城乡社区支出1794.64万元、农林水支出10.80万元、其他支出60万元。本部门2025年收支总预算8247.64万元。
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算8247.64万元,与2024年预算相比增加1732.09万元,主要原因是应上级部门要求,更改社会保障和就业支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出的拨款渠道。收入包括:一般公共预算拨款收入8167.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余79.91万元。2025年财政拨款支出预算8247.64万元,与2024年预算相比增加1732.09万元,主要原因是应上级部门要求,更改社会保障和就业支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出的拨款渠道。支出包括:一般公共服务支出3801.89万元、公共安全支出345.00万元、科学技术支出11.00万元、文化旅游体育与传媒支出16.18万元、社会保障和就业支出2111.13万元、卫生健康支出97.00万元、城乡社区支出1794.64万元、农林水支出10.80万元、其他支出60万元。本部门2025年收支总预算8247.64万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出6515.55万元,与2024年预算相比增加1732.09万元,主要原因是应上级部门要求,更改社会保障和就业支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出的拨款渠道。
(二)具体情况
1、“201(一般公共服务支出)”3801.89万元,与2024年预算相比减少 910.22 万元,主要原因是厉行节约,压缩非刚性支出,其中:
“20103(政府办公厅(室)及相关机构事务)” 3219.70万元,包括:“2010301(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务))”3219.70万元,主要用于行政人员经费、日常办公运转支出 ;
“20131(党委办公厅(室)及相关机构事务)” 568.93万元,包括:“2013150(事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务))” 568.93 万元,主要用于事业人员经费、日常办公运转支出 。
“20132(组织事务)”13.26万元,包括:“2013202( 一般行政管理事务)” 13.26万元,主要用于 社区党组织工作和活动经费 ;
2、“204(科学技术支出)”公共安全支出345万元,与2024年预算相比增加 345万元,主要原因是用于安全生产、综治维稳,其中:
“20499(其他公共安全支出)”345万元,包括:“2049999(其他公共安全支出)” 345万元,主要用于安全生产、综治维稳。
3、“206(科学技术支出)”11万元,与2024年预算相比增加 6万元,主要原因是 科普经费增加,其中:
“20607(科学技术普及)” 11万元,包括:“2060799(其他科学技术普及支出)”11万元,主要用于科普经费。
4、“207(文化旅游体育与传媒支出)”16.18万元,与2024年预算相比增加 16.18万元,主要原因是长聘人员经费拨款渠道变化,其中:
“20701(文化和旅游)” 16.18万元,包括:“2070199(群众文化)”16.1869万元,主要用于长聘人员经费
5、“208( 社会保障和就业支出)”2111.13万元,与2024年预算相比增加2041.82万元,主要原因是社区办公费、长聘人员经费等拨款渠道变化 ,其中:
“20802(民政管理事务)”1708.20万元,包括:“2080208(基层政权建设和社区治理)”1708.20万元,主要用于社区办公费、长聘人员经费等支出 。
“20807(就业补助)”154.00万元,包括:“2080701(就业创业服务补贴)”154.00万元,主要用于长聘人员经费支出 。
“20811(残疾人事业)”83.85万元,包括:“2081199(其他残疾人事业支出)”83.85万元,主要用于长聘人员经费支出 。
“20828(退役军人管理事务)”165.08万元,包括:“2082850(事业运行)”140.08万元,主要用于事业人员经费、日常办公运转支出。“2082899(其他退役军人事务管理支出)”25万元,主要用于退役军人活动开展支出。
6、“210( 卫生健康支出)”97万元,与2024年预算相比增加97万元,主要原因是用于文体爱卫计生养老救助扶残公共服务工作经费 ,其中:
“21001(就业补助)”97.00万元,包括:“2100199( 其他卫生健康管理事务支出)”97.00万元,主要用于文体爱卫计生养老救助扶残公共服务工作经费 。
7、“212(城乡社区支出)” 1192.32万元,与2024年预算相比减少476.72万元,主要原因城市社区服务群众专项经费、旧楼区物业管理补贴、社区居委会工作经费、拆违及修复、辅助管理等支出增加 ,其中:
“21201(城乡社区管理事务)” 1669.04万元,包括:“2120104(城管执法)”139万元,主要用于拆违及修复、辅助管理;“2120199(其他城乡社区管理事务支出)”295.32万元,主要用于城市社区服务群众专项经费、旧楼区物业管理补贴、社区居委会工作经费;
“21205(城乡社区环境卫生)” 687.00万元,包括:“2120501( 城乡社区环境卫生)”687.00万元,主要用于城市建设环境整治专项经费、垃圾分类、河道保洁;
“21299(城乡社区环境卫生)” 71.00万元,包括:“2129999( 城乡社区环境卫生)”71.00万元,主要用于文明城区常态长效建设经费;
8、213(农林水支出)”10.80万元,与2024年预算相比增加10.80万元,主要原因是村级组织运转经费渠道变化 ,其中:
“21307(农村综合改革)” 10.80万元,包括:“2130705(对村民委员会和村党支部的补助)”10.80万元,主要用于村级组织运转经费。
9、“229(其他支出)” 60万元,与2024年预算相比增加 0万元,主要原因是东西部协作援助资金核算,其中:
“22999(其他支出)” 60万元,包括:“2299999(其他支出)”60万元,主要用于 东西部协作援助资金。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出3656.55万元,与2024年预算相比增加151.52万元,主要原因是人员经费增加。其中:
人员经费3392.11万元,主要包括:2010301行政运行支出2202.53万元;2013150事业运行支出523.79万元;2082850事业运行支出129.58万元;2120104行政运行支出536.21万元。
公用经费264.44万元,主要包括:2010301行政运行支出142.69万元;2013150事业运行支出45.14万元;2082850事业运行支出10.50万元;2120104行政运行支出66.11万元。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排7.27万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是与2024年度相比三公经费预算无变化。
具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算7.27万元,其中公务用车运行费7.27万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是与2024年度相比公务用车运行费预算无变化;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年天津市滨海新区人民政府新河街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年天津市滨海新区人民政府新河街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费
本部门2025年机关运行经费预算264.44万元,包括办公费3.58万元、手续费1万元、水费10万元、电费52.86万元、邮电费10万元、旅费5.4万元、福利费38.03万元、工会经费29.51万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费17.26万元、其他商品和服务支出89.53万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算938.47万元,其中:政府采购货物支出26.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出912万元。主要项目是: 2025年网格中心雪亮工程经费40万元, 2025年物业费及维修费217万元, 2025年平安智慧社区建设专项经费100万元,2025年综治维稳项目30万元,2025年执法大队巡查费及拆迁费128万元,2025年垃圾分类257万元,2025年城市建设环境整治专项经费140万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目33个,涉及预算金额4591.09万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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