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天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局2025年部门预算
发布日期: 2025-02-08 14:23      来源: 天津东疆综合保税区
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    天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局

    2025部门预算


     


    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于2025年收支预算总表的说明

    二、关于2025年收入预算总表的说明

    三、关于2025年支出预算总表的说明

    四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

    八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、 2025年收支预算总表

    二、 2025年收入预算总表

    三、 2025年支出预算总表

    四、 2025年财政拨款收支预算总表

    五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2025年财政拨款政府采购预算表

    十、 2025年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2025年项目支出预算表

    十二、2025年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明



    第一部分  

    一、主要职责

    负责区域规划、国土资源和海域使用管理、土地储备管理工作,负责区域基础设施建设工作,负责区域房屋管理和不动产登记等工作,负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

    二、机构设置情况

    天津东疆综合保税区规划国土和建设管理局以下简称“规建局”内设5个职能处室;下辖1个预算单位

    纳入规建局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.规建局本级












    部分  2025年部门预算情况说明


    一、关于2025年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,规建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  1691.15  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  77.24  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:城乡社区支出  1619.93  万元、自然资源海洋气象等支出  72.28  万元规建局2025年收支总预算  1768.39  万元

    二、关于2025年收入预算总表的说明

    规建局2025年部门预算收入  1768.39 万元,与2024年算相比减少   953.85  万元,主要原因是  带头过紧日子,压减财政拨款预算收入   其中:上年结转和结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  1691.15  万元,占  95.6  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占  0  %;经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占 0   %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  77.24  万元,占  4.4  %

    三、关于2025年支出预算总表的说明

    规建局2025年支出预算  1692.21  万元,与2024年算相比减少   1030.03  万元,主要原因是  带头过紧日子,压减预算   其中:基本支出  839.86  万元,占  49.6  %;项目支出  852.36  万元,占  50.4  %;经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出  0   万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %

    四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

    规建局2025年财政拨款收入预算  1691.15   万元2024年算相比减少   1031.09  万元,主要原因是  带头过紧日子,压减财政拨款预算收入   。收入包括:一般公共预算拨款收入  1691.15  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元2025年财政拨款支出预算 1691.15    万元2024年算相比减少   1031.09    万元,主要原因是  带头过紧日子,压减预算   。支出包括:城乡社区支出  1618.87  万元、自然资源海洋气象等支出  72.28  万元

    关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    规建局2025年一般公共预算支出   1691.15     万元,与2024年算相比减少   1031.09  万元,主要原因是  带头过紧日子,压减预算  

    (二)具体情况

    1、 212城乡社区支出(类)  1618.87  万元,与2024年算相比减少  1081.42  元,主要原因是   合同到期核减项目预算  ,其中:

    01城乡社区管理事务(款)  945.6  万元,包括01行政运行(项)  839.86  万元,主要用于 人员经费;日常办公费;办公设备购置 02一般行政管理事务(项)  69.18  万元,主要用于 城建档案技术服务和登记档案数字化;国土空间用途管制业务全周期数字化管理 06工程建设管理(项)  31.77  万元,主要用于 建设项目审批智能引导助手;东疆综合保税区绿色建筑和海绵城市技术咨询服务项目;东疆综合保税区绿色建筑和海绵城市技术咨询服务项目 ;09住宅建设与房地产市场监管(项)  4.8  万元,主要用于 登记中心电路使用费用

    02城乡社区规划与管理(款)  277.87  万元,包括01城乡社区规划与管理(项)  277.87  万元,主要用于 东疆综合配套服务区空间规划优化提升研究;规划编制和研究费用;国土空间控制性详细规划编制;东疆道路命名调整规划研究;地下管线信息数据库更新维护;中国制造东疆海岸线研究策划;东疆生产力地图编制;东疆综合保税区打造港产城融合样板区综合交通规划研究;城市体检费用;2025年春季房交会布展费用  

    06建设市场管理与监督(款)  235.41  万元,包括01建设市场管理与监督(项)  235.41  万元,主要用于 建设项目审批事项代办(帮办)服务及土地供后辅助巡查服务项目;工程材料检测费;建设工程消防验收技术服务费;施工图审查技术服务费;住建领域质量安全技术服务费;招标投标系统建设运营费;初步设计评审费;玻璃幕墙安全鉴定费  

    99其他城乡社区支出(款)  160  万元,包括99其他城乡社区支出(项)  160  万元,主要用于 “8·12”事故受损房屋资产使用费  

    2、220自然资源海洋气象等支出(类)  72.28  万元,与2024年算相比增加  50.34  元,主要原因是   增加试点区域土地测量、地价评估技术委托服务费;试点区域土地成本导则编制成本审核技术委托服务费;2025-2027年度东疆收回土地看护   ,其中:

    01自然资源事务(款)  72.28  万元,包括06土地资源利用与保护(项)  4  万元,主要用于 土地集约利用监测统计费 09自然资源调查与确权登记(项)  2.82  万元,主要用于 国土变更调查工作经费 12土地资源储备支出(项)  65.46  万元,主要用于 试点区域土地测量、地价评估技术委托服务费;试点区域土地成本导则编制成本审核技术委托服务费;节地评价工作费用;2025-2027年度东疆收回土地看护

    六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    规建局一般公共预算基本支出  839.86  万元,与2024年预算相比增加  118.11  万元,主要原因是   人员变动   。其中:

    人员经费  810.01  万元,主要包括:岗位工资、津贴补贴、奖金、养老保险(单位)、职业年金(单位)、基本医疗保险(单位)、其他社保、住房公积金。

    公用经费  29.84  万元,主要包括:日常办公费、办公设备购置。

    七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2024年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费      

    具体情况:

    2025年因公出国(境)费预算  0   万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费    

    2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2024年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费   ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    

    2025年公务接待费预算  0  万元,与2024年预算相比减少  0  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    

    关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    规建局政府性基金预算支出  0  万元2024年算相比增加(减少)  0  元,主要原因是   2024年、2025年规建局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    (一)总体情况

    规建局国有资本经营预算支出  0  万元2024年算相比增加(减少)  0  元,主要原因是   2024年、2025年规建局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出    

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2025年1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算  29.84  万元包括办公费 10.73   万元、印刷费  0.36  万元、咨询费  0.39  万元、手续费  0.02  万元、水费  0.22  万元、邮电费  2.43  万元、差旅费  12.86  万元、维修(护)费  0.12  万元、租赁费 0.09   万元、会议费  0.40  万元、培训费  0.36  万元、被装购置费  0.11  万元、劳务费  0.03  万元、委托业务费  0.59  万元、其他交通费用  0.08  万元、其他商品和服务支出  0.21  万元、办公设备购置  0.84  万元

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算    480.58   万元,其中:政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出  480.58  万元。主要项目是:东疆综合配套服务区空间规划优化提升研究  106.96  万元住建领域质量安全技术服务费  79.7  万元

    国有资产占用情况。

    截至2024年部门各单位共有车辆  1  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 1   辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

    预算绩效情况说明。

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目  31  个,涉及预算金额     852.36    






    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用












    第四部分  2025年部门预算表

    一、 2025年收支预算总表

    二、 2025年收入预算总表

    三、 2025年支出预算总表

    四、 2025年财政拨款收支预算总表

    五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2025年财政拨款政府采购预算表

    十、2025年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2025年项目支出预算表

    十二、2025年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、“本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

    2、 “本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。


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