天津经济技术开发区卫生防病站2025年单位预算 |
天津经济技术开发区卫生防病站
2025年单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
天津经济技术开发区卫生防病站成立于1990年11月22日,是天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处下属的全额拨款事业单位,属于公益一类事业单位,执行政府会计制度,属于二级预算单位。工作职责主要包括疾病预防控制和卫生管理。承担泰达街辖区内重点单位和公寓、学校、医疗机构、社区等人群聚集场所的传染病监测与防控、突发公共卫生事件应急处置、计划免疫管理、卫生宣教等各项工作。依法开展医疗卫生、传染病防治卫生、消毒产品卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、中医药卫生、计划生育与妇幼卫生、控制吸烟等方面管理和宣传培训工作。
二、机构设置情况
卫生防病站内设8个职能科室:综合办公室、质量办公室、医疗卫生管理室、职业卫生管理室、场所卫生管理室、传染病控制室、免疫规划室、综合卫生管理室。;下辖 1 个预算单位。纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位包括:
1.天津经济技术开发区卫生防病站
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1036.76 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:卫生健康支出1036.76元,本单位2025年收支总预算 1036.76 万元。
二、关于收入预算总表的说明
本单位2025年单位预算收入 1036.76 万元,与2024年预算相比增加 13.57 万元,主要原因是 根据2024年实际支出得出 。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算1036.76 万元,占 100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算 1036.76 万元,与2024年预算相比增加 13.57 万元,主要原因是 根据2024年实际支出得出 。其中:基本支出 1028.57 万元,占 99 %;项目支出 8.19 万元,占 1 %;事业单位经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收入预算 1036.76 万元,与2024年预算相比增加 13.57 万元,主要原因是 根据2024年实际支出得出 。收入包括:一般公共预算拨款收入 1036.76万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余0 万元。2025年财政拨款支出预算 1036.76 万元,与2024年预算相比增加 13.57 万元,主要原因是 根据2024年实际支出得出 。支出包括:卫生健康支出1036.76万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本单位2025年一般公共预算支出 1036.76 万元,与2024年预算相比增加13.57万元,主要原因是 根据2024年实际支出得出 。
(二)具体情况
1、“卫生健康支出” 1036.76 万元,与2024年预算相比增加13.57万元,主要原因是 根据2024年实际支出得出 ,其中
“项目支出”8.19 万元,包括:“ 其他商品和服务支出” 8.19万元,主要用于通过保质保量保障日常工作正常开展,完成日常工作运转,提高本区域的医疗工作水平,提高机构满意度。
“基本支出” 1028.57 万元,包括:“工资福利支出” 1028.57 万元,主要用于发放人员工资。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本单位一般公共预算基本支出 1036.76 万元,与2024年预算相比增加 13.57 万元,主要原因是 根据2024年实际支出得出 。其中:
人员经费 1028.57 万元,主要包括工资福利支出。
公用经费0 万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 0 ;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算相比增加(减少)0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
(三)2025年公务接待费预算 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本单位政府性基金预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
(二)具体情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本单位国有资本经营预算支出0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(二)具体情况
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费
天津经济技术开发区卫生防病站机关运行经费预算 0 万元,主要原因是本单位2025年未安排机关运行经费预算
(二)政府采购情况
本单位2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括 0 。单价(账面原值)100万以上的设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额 8.19万元。
1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本单位2025年财政拨款政府采购预算表为空表
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