当前位置:小王庄镇> 政务公开> 最新文件

天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
发布日期: 2023-09-20 10:04      来源: 小王庄镇
字号:
  • 扫一扫在手机打开当前页

     

    第一部分  1

    一、主要职责1

    二、机构设置1

    第二部分  2022年度部门决算表2

    一、收入支出决算总表2

    二、收入决算表(按功能分类列示)2

    三、收入决算表(按单位列示)2

    四、支出决算表2

    五、财政拨款收入支出决算总表2

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

    十一、项目支出决算表2

    十二、关于空表的说明3

    第三部分  2022年度部门决算情况说明4

    一、收支决算总体情况说明4

    二、收入决算情况说明4

    三、支出决算情况说明4

    四、财政拨款收支决算总体情况说明4

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明15

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明15

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16

    十、机关运行经费支出情况说明17

    十一、政府采购支出情况说明17

    十二、国有资产占有使用情况说明18

    十三、预算绩效情况说明18

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明18

    第四部分  名词解释19


    第一部分  

    一、主要职责

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布决定和命令。

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

    4、保护各种经济组织的合法权益。

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    7、办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府内设17个职能科室。纳入天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括:

    1.天津是滨海新区小王庄镇人民政府本级

    第二部分  2022年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区小王庄镇2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度收入、支出决算总计179,455,421.51元,与2021年度相比,收、支总计各增加84,091,328.01,增长88.18%,主要原因是:2022年新增专项债项目支出。

    二、收入决算情况说明

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度本年收入合计179,455,421.51元,与2021年度相比增加84,091,328.01元,主要原因是:2022年新增专项债项目支出。其中:一般公共预算财政拨款收入97,326,169.33元,占54.23%;政府性基金预算财政拨款收入82,129,252.18元,占45.77%。

    三、支出决算情况说明

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度本年支出合计179,455,421.51元,与2021年度相比增加84,091,328.01元,主要原因是:2022年新增专项债项目支出。其中:基本支出31,980,224.94元,占17.82%;项目支出147,475,196.57元,占82.18%。

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计179,455,421.51元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加84,091,328.01元,增长88.18%,主要原因是:2022年新增专项债项目支出

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计97,326,169.33元,占本年支出合计的54.23%,与2021年度相比,增加1,962,075.83元,增长2.06%,主要原因是:根据环保及民生工作需求,节能环保支出及城乡社区支出增加。

    (二)支出结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出97,326,169.33元,主要用于以下方面:一般公共服务支出40,745,269.32元,占41.86%;公共安全支出131,380.80元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出466,535.00元,占0.48%;社会保障和就业支出1,759,652.60元,占1.81%;卫生健康支出1,085,249.50元,占1.12%;节能环保支出16,807,206.50元,占17.27%;城乡社区支出20,683,155.58元,占21.25%;农林水支出13,603,034.46元,占13.98%;灾害防治及应急管理支出1,791,185.57元,占1.84%;其他支出253,500.00元,占0.26%。

    (三)具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,326,169.33元,支出决算为97,326,169.33元,完成年初预算的100.00%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为29,371,000.00元,支出决算为33,475,373.80元,完成年初预算的113.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加,使用拆违、危桥检测及修建等特定目标类项目科目调剂用于此处。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为320,000.00元,支出决算为342,700.00元,完成年初预算的107.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是重点盯防支出增加,使用心灵驿站等指标调剂用于此处。

    3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00元,支出决算为39,080.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员差旅费调剂到该功能分类支出。

    4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为200,000.00元,支出决算为112,200.00元,完成年初预算的56.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将网格化管理项目通过指标调剂到行政运行中使用。

    5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为1,159,900.00元,支出决算为1,009,091.62元,完成年初预算的87.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员情况变动,导致该项支出减少,按规定通过指标调剂用于拥军优属使用。

    6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为4,045,000.00元,支出决算为5,766,823.90元,完成年初预算的142.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员情况变动,使行政运行指标调剂用于人员经费。

    7.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)年初预算为150,000.00元,支出决算为131,380.00元,完成年初预算的87.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将智慧平安社区建设项目经费调剂至行政运行电费使用。

    8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和活动(项)年初预算为0.00元,支出决算为960.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用危桥检测及维修项目调剂指标用于全民健身广场舞活动。

    9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为215,000.00元,支出决算为392,575.00元,完成年初预算的182.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用危桥检测及维修、刘岗庄等项目调剂指标用于全民健身广场舞活动。

    10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为0.00元,支出决算为73,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用村庄国土规划项目调剂指标用于攀岩小镇建设。

    11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为250,000.00元,支出决算为163,840.00元,完成年初预算的65.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将老年福利项目经费调剂到行政运行电费使用。

    12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为350,000.00元,支出决算为130,380.00元,完成年初预算的37.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将精神病患者救助经费调剂到精神障碍以奖代补项目使用。

    13.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00元,支出决算为184,800.00元,决算数大于年初预算数的使用精神病患者救助项目调剂指标用于精神障碍以奖代补。

    14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00元,支出决算为462,465.00元,决算数大于年初预算数的主要使用基本支出公用类项目、消防站供水项目调剂指标用于退役军人慰问及困难帮扶支出。

    15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为759,200.00元,支出决算为818,167.60元,完成年初预算的107.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行调剂指标用于人员经费。

    16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00元,支出决算为1,700.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用基本公用类项目调剂指标用于控烟宣传。

    17. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为185,000.00元,支出决算为2,000.00元,完成年初预算的1.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将其他卫生健康管理事务经费调剂至新冠疫情、拥军优属慰问品等项目中使用。

    18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为200,000.00元,支出决算为872,244.50元,完成年初预算的436.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定追加预算及使用道路建设等项目指标调剂用于新冠疫情防控。

    19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为220,000.00元,支出决算为208,500.00元,完成年初预算的94.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将计划生育服务经费调剂至行政运行邮电费使用。

    20.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(室)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为805.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用应急物资项目调剂指标用于制作健康宣传手册。

    21.节能环保支出(类)污染防治(室)大气(项)年初预算为620,000.00元,支出决算为319,978.90元,完成年初预算的51.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将禁四烧、打草项目调剂到农村环境保护使用。

    22.节能环保支出(类)污染防治(室)水体(项)年初预算为1,900,000.00元,支出决算为1,900,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

    23.节能环保支出(类)污染防治(室)固体废弃物与化学品(项)年初预算为2,676,000.00元,支出决算为3,034,350.00元,完成年初预算的113.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用垃圾分类、坑塘治理及锅炉房维修项目调剂指标用于垃圾分类。

    24.节能环保支出(类)污染防治(室)土壤(项)年初预算为0.00元,支出决算为6,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用锅炉房维修项目调剂指标用于保护土壤环境。

    25.节能环保支出(类)自然生态保护(室)农村环境保护(项)年初预算为10,789,200.00元,支出决算为11,546,877.60元,完成年初预算的107.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用苫盖、锅炉房维修、禁四烧项目调剂指标用于垃圾分类管理及提升居民生活质量。

    26.城乡社区支出(类)城管社区管理事务(室)城管执法(项)年初预算为3,255,600.00元,支出决算为2,048,643.63元,完成年初预算的62.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是城管执法人员变动,按规定将城管执法公用类经费调剂至退役军人慰问、疫情防控、其他事业人员经费等项目使用。

    27.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(室)城乡社区规划与管理(项)年初预算为1,248,700.00元,支出决算为355,850.00元,完成年初预算的28.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将城乡社区规划与管理经费调剂至攀岩小镇规划等项目使用。

    28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(室)小城镇基础设施建设(项)年初预算为1,150,000.00元,支出决算为1,424,550.00元,完成年初预算的123.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用动物防疫、拆违、维修费项目调剂指标用于基础设施建设。

    29.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(室)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为6,567,900.00元,支出决算为10,163,580.33元,完成年初预算的154.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用燃气补贴、锅炉房维修项目调剂指标用于锅炉改造等城乡社区公共设施。

    30.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(室)城乡社区环境卫生(项)年初预算为7,400,000.00元,支出决算为6,690,531.62元,完成年初预算的90.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是示范镇物业空档期间费用较少。

    31.农林水支出(类)农业农村(室)事业运行(项)年初预算为28,799,000.00元,支出决算为3,140,817.72元,完成年初预算的109.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行调剂指标用于人员经费。

    32.农林水支出(类)农业农村(室)病虫害控制(项)年初预算为825,000.00元,支出决算为485,518.50元,完成年初预算的58.85%,决算数小于年初预算数的主要原因按规定将病虫害防治经费调剂至行政运行人员经费、小城镇基础设施建设使用。

    33.农林水支出(类)农业农村(室)防灾救灾(项)年初预算为500,000.00元,支出决算为500,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

    34.农林水支出(类)农业农村(室)农业生产发展(项)年初预算为1000,000.00元,支出决算为592,108.22元,完成年初预算的59.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将农业生产发展经费调剂至大气污染防治、东西部协作扶贫使用。

    35.农林水支出(类)农业农村(室)农村社会事业(项)年初预算为300,000.00元,支出决算为277,460.00元,完成年初与预算的92.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将农村社会事业经费调剂至农村环境保护、城乡社区规划项目使用。

    36.农林水支出(类)农业农村(室)农村道路建设(项)年初预算为600,000.00元,支出决算为228,600.00元,完成年初预算的38.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将道路建设经费调剂至疫情防控项目使用。

    37.农林水支出(类)农业农村(室)其他农业支出(项)年初预算为4,530,000.00元,支出决算为3,436,658.01元,完成年初预算的75.86%,决算数小于年初预算数的主要原因按规定将农业经费调剂至环境清整项目、行政人员经费使用。(换个措辞)

    38.农林水支出(类)林业和草原(室)湿地保护(项)年初预算为0元,支出决算为92,932.13元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用锅炉房维修项目调剂指标用于湿地生产退出前期投入设施拆除费。

    39.农林水支出(类)水利(室)水利行业业务管理(项)年初预算为0.00元,支出决算为120,181.88元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用基本支出公用类、应急防汛项目调剂指标用于扬水站电费等。

    40.农林水支出(类)水利(室)水利工程运行与维护(项)年初预算为4,512,500.00元,支出决算为4,706,560.00元,完成年初预算的104.3%,决算数大于年初预算数的主要原因使用消防站供水项目调剂指标用于泵站运维支出。

    41.农林水支出(类)水利(室)防汛(项)年初预算为1,150,000.00元,支出决算为22,198.00元,完成年初预算的1.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将防汛经费调剂至扬水站电费、人员劳务费使用。

    42.农林水支出(类)农业综合改革(室)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为10,100,000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于年初预算数的原因是按规定将对村集体经济组织的补助经费调剂至燃气补贴、人员经费使用。

    43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(室)行政运行(项)年初预算为1,920,100.00元,支出决算为1,447,735.57元,完成年初预算的75.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将安监部门人员经费调剂至其他行政、事业人员经费使用。

    44.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(室)灾害风险防治(项)年初预算为0.00元,支出决算为1,650.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用基本公用类项目调剂指标用于应急铲雪购买铲子。

    45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(室)安全监管(项)年初预算为90,000.00元,支出决算为43,180.00元,完成年初预算的47.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将安全监管人员类经费调剂至项目咨询费使用。

    46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(室)应急管理(项)年初预算为428,000.00元,支出决算为298,620.00元,完成年初预算的69.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将应急系统维保经费调剂至电费、防疫等项目使用。

    47. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(室)消防应急救援(项)年初预算为1,420,000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将消防站供水经费调剂至日常办公开支、泵站运维项目使用。

    48. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(室)其他消防救援事务(项)年初预算为50,000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将消防站维修项目经费调剂至日常办公电费使用。

    49.其他支出(类)其他支出(室)其他支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为253,500.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用农业生产发展项目指标调剂用于2022年东西部协作和对口支援财政帮扶资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,980,224.94元,与2021年度相比减少19,675,555.02元,主要原因是:按照厉行节约的原则压减公用支出,同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。其中:人员经费29,252,914.94元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费2,727,310.00元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入82,129,252.18元,支出82,129,252.18元,年末结转和结余0.00元。2021年度相比,政府性基金财政拨款支出增加82,129,252.18元,主要原因是2022年新增产业园区建设专项债支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市滨海新区小王庄镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    (一)总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算110,000.00元,支出决算101,560.00元,与2022年预算相比减少8,440.00元,完成预算的92.32%;较上年增加81,860.00元,增长415.53%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,按实际情况支出。决算数较上年增加的主要原因是公车的使用频率增大,车辆损耗增大。

    (二)具体情况

    1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)经费预算。2022年本单位组织的出国团组  0 个,出国  0 人次。

    2.公务用车购置及运行维护费预算100,000.00元,支出决算100,000.00元,与预算相比持平,完成预算的100.00%;较上年增加80,300.00元,增长407.61%。其中:

    公务用车运行维护费预算100,000.00元,支出决算100,000.00元,与预算相比持平,完成预算的100.00%;较上年增加80,300.00元,增长407.61%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数完成了相关支出。决算数较上年增加的主要原因是公车的使用频率增大,车辆损耗增大。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

    公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车 0  辆。

    3.公务接待费预算10,000.00元,支出决算1,560.00元,与预算相比减少8,440.00元,完成预算的100.00%;较上年增加1,560.00元,增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,按实际情况支出。2022年本单位国内公务接待1批次,26人次;其中,外事接待 0 批次, 0  人次。

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度机关运行经费决算数2,727,310.00元,比2021年减少12,931,548.39元,降低82.58%。主要原因是:按照厉行节约的原则压减公用支出,同时本年度部分机关运行大额支出转入项目管理。

    十一、政府采购支出情况说明

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年政府采购支出总额92,920,928.48元,其中:政府采购货物支出200,832.00元、政府采购工程支出35,107,680.00元、政府采购服务支出57,612,416.48元。授予中小企业合同金额92,920,928.48元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额58,550,248.48元,占政府采购支出总额的63.01%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至2022年1231日,天津市滨海新区小王庄镇人民政府共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备3台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区小王庄镇镇2022年度已对 55个项目开展绩效自评,涉及金额45,975.58元,自评结果已随部门决算一并公开。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    2022年度,天津市滨海新区小王庄镇人民政府社会保障和就业支出175.97万元,预算规模135.92万元,其中老年福利支出16.38万元,精神病患者救助支出13.04万元,精神障碍以奖代补支出18.48万元,退役军人慰问及困难帮扶支出46.25万元,事业人员经费支出81.82万元。

    2022年度,天津市滨海新区小王庄镇人民政府教育、医疗卫生、住房保障、涉农补贴等无支出情况。


    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年度部门决算表.XLS

    绩效自评表.rar



    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接