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天津市滨海新区太平镇人民政府2025年部门预算
发布日期: 2025-02-12 15:27      来源: 太平镇
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    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    太平镇人民政府隶属于滨海新区人民政府,承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责,负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划,负责社会治安综合治理,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展,完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

    二、机构设置情况

    部门内设7个职能处室;下辖1个预算单位

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区太平镇人民政府本级

    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入9764.73万元、政府性基金预算拨款收入2736.56万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元上年结转结余67.16万元;支出包括:一般公共服务支出4124.24万元、公共安全支出90.00万元、文化旅游体育与传媒支出35.84万元、社会保障和就业支出479.85万元、节能环保支出160.00万元、城乡社区支出2645.14万元、农林水支出1316.61万元、债务付息支出3716.77万元。本部门2025年收支总预算12568.45万元

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025部门预算收入12568.45万元,与2024算相比增加3499.00万元,主要原因是收入增加其中:上年结转结余67.16万元,占0.53%;一般公共预算 9764.73万元,占77.69%;政府性基金预算2736.56万元,占21.78%;国有资本经营预算0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算12568.45万元,与2024年预算相比增加3499.00万元,主要原因是支出增加。其中:基本支出 3708.64万元,占29.51%;项目支出8859.81万元,占70.49%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00 万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算12568.45万元,与2024年预算相比增加3499.00万元,主要原因是收入增加。收入包括:一般公共预算拨款收入9764.73万元、政府性基金预算拨款收入2736.56 万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余67.16万元。2025年财政拨款支出预算12568.45万元,与2024年预算相比增加3499.00万元,主要原因是支出增加。支出包括:一般公共服务支出4124.24万元、公共安全支出90.00万元、文化旅游体育与传媒支出35.84万元、社会保障和就业支出479.85万元、节能环保支出160.00万元、城乡社区支出2645.14万元、农林水支出1316.61万元、债务付息支出3716.77万元

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出9776.83万元,与2024年预算相比增加1126.72万元,主要原因是支出增加

    (二)具体情况

    1、 “一般公共服务支出”4124.24万元,与2024年预算相比增加240.97元,主要原因是支出增加,其中:

    “ 政府办公厅(室)及相关机构事务”3109.97万元,包括:“行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)”3109.97万元,主要用于行政运行

    “党委办公厅(室)及相关机构事务”1014.12万元,包括:“事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)”1014.12万元,主要用于事业运行

    “组织事务”0.15万元,包括“一般行政管理事务”0.15万元,主要用于一般行政管理事务

    2、“公共安全支出” 90.00万元,与2024年预算相比减少10.00元,主要原因是支出减少,其中:

    “其他公共安全支出”90.00万元,包括:“其他公共安全支出”90.00万元,主要用于安全生产支出

    3、“文化旅游体育与传媒支出”35.84万元,2024年预算相比增加35.84元,主要原因是支出增加,其中:

    文化和旅游35.84万元,包括“群众文化”35.84万元,主要用于群众文化

    4、“社会保障和就业支出”479.85万元,与2024年预算相比增加79.31元,主要原因是支出增加,其中:

    “民政管理事务”156.67万元,包括:“基层政权建设和社区治理”156.67万元,主要用于基层政权建设和社区治理

    “残疾人事业”26.56万元,包括:“其他残疾人事业支出”26.56万元,主要用于其他残疾人事业支出

    退役军人管理事务86.62万元,包括:“事业运行(退役军人管理事务)”86.62万元,主要用于事业运行

    “其他社会保障和就业支出”210.00万元,包括:“ 其他社会保障和就业支出”210.00万元,主要用于其他社会保障和就业支出

    5、“节能环保支出”160.00 万元,与2024年预算相比增加160.00万元,主要原因是支出增加,其中:

    “其他节能环保支出”160.00万元,包括:其他节能环保支出160.00万元,主要用于其他节能环保支出

    6、“城乡社区支出”2590.08万元,与2024年预算相比减少698.07元,主要原因是支出减少,其中:

    “城乡社区管理事务”440.08万元,包括:“城管执法”417.93万元,主要用于城管执法“其他城乡社区管理事务支出”22.15万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出

    城乡社区公共设施1600.00万元,包括:“小城镇基础设施建设”800.00万元,主要用于小城镇基础设施建设其他城乡社区公共设施支出800.00万元主要用于其他城乡社区公共设施支出。

    “城乡社区环境卫生” 550.00万元,包括:“城乡社区环境卫生”550.00万元,主要用于城乡社区环境卫生

    7、“农林水支出” 1316.61万元,与2024年预算相比增加711.2元,主要原因是支出增加,其中:

    “农业农村”17.61万元,包括:“对高校毕业生到基层任职补助”17.61万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助

    “水利” 241.00万元,包括:“其他水利支出”241.00万元,主要用于其他水利支出

    “农村综合改革”1058.00万元,包括:“对村民委员会和村党支部的补助”1058.00万元。

    8、“转移性支出” 0.00万元,与2024年预算相比减少350.00元,主要原因是支出减少

    9、“债务付息支出”980.21万元,与2024年预算相比增加957.47元,主要原因是支出增加,其中:

    “地方政府一般债务付息支出”980.21万元,包括:“地方政府一般债券付息支出”980.21万元,主要用于债务付息支出

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出3708.64万元,与2024年预算相比增加180.27万元,主要原因是支出增加。其中:

    人员经费 3383.10万元,主要包括:工资福利支出3318.97万元,对个人和家庭的补助64.13万元。

    公用经费325.54万元,主要包括:商品和服务支出 325.54万元。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排8.79万元,与2024年预算相比增加8.79万元,主要原因是2024年未安排“三公”经费。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算0.00万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算7.79万元,其中公务用车运行费7.79万元,与2024年预算相比增加7.79万元,主要原因是 2024年未安排“三公”经费;公务用车购置费0.00万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算

    (三)2025年公务接待费预算1.00万元,与2024年预算相比增加1.00万元,主要原因是2024年未安排“三公”经费

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门政府性基金预算支出2791.62万元,与2024年预算相比增加2372.28万元,主要原因是支出增加

    (二)具体情况

    1“城乡社区支出”55.06万元,与2024年预算相比增加49.83万元,主要原因是支出增加,其中:

    “国有土地使用权出让收入安排的支出”55.06万元,包括:“农业农村生态环境支出”55.06 万元,主要用于农业农村生态环境支出

    2“转移性支出”0.00万元,与2024年预算相比减少11.71万元主要原因是支出减少

    3“债务付息支出”2736.56万元,与2024年预算相比增加2334.16万元,主要原因是支出增加,其中:

    “地方政府专项债务付息支出”2736.56万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”402.40万元,主要用于利息支出其他政府性基金债务付息支出2334.16万元,主要用于利息支出

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2024年天津市滨海新区太平镇人民政府1家行政单位以及天津市滨海新区太平镇党群服务中心、天津市滨海新区太平镇综合治理中心、天津市滨海新区太平镇退役军人服务站、天津市滨海新区太平镇农业综合服务中心、天津市滨海新区太平镇综合执法大队等5家参公管理事业单位的机关运行经费预算325.54元,包括  办公费69.57万元、手续费0.30万元、差旅费9.00万元、维修(护)费20.00万元、培训费10.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费32.45 万元、福利费41.51万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用66.34万元、其他商品和服务支出67.58万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算687.00万元,其中:政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 680.00万元。主要项目是:办公用品采购  7.00  万元社区服务中心物业管理费20.00万元病媒防治支出10.00万元环境治理支出130.00万元综合执法支出90.00万元环境卫生维护支出400.00万元水利设施维护支出30.00万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年底,本部门各单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括   。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目35个,涉及预算金额  

    8859.81元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表


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