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天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度部门决算
发布日期: 2025-09-19 10:56      来源: 古林街道财政办公室
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    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    2024年度部门决算

    目录

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    第三部分2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占有使用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  

    一、主要职责

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处的主要职责是:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处的主要职责是:1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。 2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。 3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。 4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。 5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。 6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。 8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。 9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。 10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。 11.做好民族、宗教、侨务等工作。 12.完成区政府交办的其他工作。

    二、机构设置

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处内设5个职能科室;纳入天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括:

       天津市滨海新区人民政府古林街道办事处部门(本级)。


    第二部分  2024年度部门决算表


    一、《收入支出决算总表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    收入

    支出

       

    金额

       

    金额

    一、一般公共预算财政拨款收入

    133,906,018.13

    一、一般公共服务支出

    58,684,752.69

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    3,000,000.00

    二、公共安全支出

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    三、教育支出

    四、财政专户管理资金

    四、科学技术支出

    五、事业收入

    五、文化旅游体育与传媒支出

    516,234.20

    六、事业单位经营收入

    六、社会保障和就业支出

    13,573,307.45

    七、上级补助收入

    七、卫生健康支出

    2,071,705.00

    八、附属单位上缴收入

    八、节能环保支出

    5,912,379.70

    九、其他收入

    九、城乡社区支出

    50,039,485.23

    十、农林水支出

    3,798,618.84

    十一、交通运输支出

    十二、资源勘探工业信息等支出

    十三、商业服务业等支出

    十四、金融支出

    十五、援助其他地区支出

    十六、自然资源海洋气象等支出

    十七、住房保障支出

    十八、粮油物资储备支出

    十九、国有资本经营预算支出

    二十、灾害防治及应急管理支出

    2,309,535.02

    二十一、其他支出

    二十二、债务付息支出

    二十三、抗疫特别国债安排的支出

    本年收入合计

    136,906,018.13

    本年支出合计

    136,906,018.13

    十、使用非财政拨款结余

    二十四、结余分配

    十一、年初结转和结余

    二十五、年末结转和结余

        其中:财政拨款结转和结余

              其他结转和结余

    收入总计

    136,906,018.13

    支出总计

    136,906,018.13

    注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。


    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

         

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    小计

    其中:教育收费

    合计

    136,906,018.13

    136,906,018.13

    201

    一般公共服务支出

    58,684,752.69

    58,684,752.69

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    48,660,645.54

    48,660,645.54

    2010301

    行政运行

    45,298,631.67

    45,298,631.67

    2010350

    事业运行

    3,207,534.44

    3,207,534.44

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    154,479.43

    154,479.43

    20105

    统计信息事务

    284,900.00

    284,900.00

    2010507

    专项普查活动

    284,900.00

    284,900.00

    20113

    商贸事务

    2,559,867.37

    2,559,867.37

    2011308

    招商引资

    2,559,867.37

    2,559,867.37

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    7,174,299.78

    7,174,299.78

    2013150

    事业运行

    7,174,299.78

    7,174,299.78

    20133

    宣传事务

    5,040.00

    5,040.00

    2013399

    其他宣传事务支出

    5,040.00

    5,040.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    516,234.20

    516,234.20

    20701

    文化和旅游

    516,234.20

    516,234.20

    2070109

    群众文化

    430,229.20

    430,229.20

    2070199

    其他文化和旅游支出

    86,005.00

    86,005.00

    208

    社会保障和就业支出

    13,573,307.45

    13,573,307.45

    20802

    民政管理事务

    10,754,996.27

    10,754,996.27

    2080208

    基层政权建设和社区治理

    10,754,996.27

    10,754,996.27

    20807

    就业补助

    1,364,436.01

    1,364,436.01

    2080701

    就业创业服务补贴

    1,364,436.01

    1,364,436.01

    20811

    残疾人事业

    294,842.65

    294,842.65

    2081101

    行政运行

    11,330.00

    11,330.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

    283,512.65

    283,512.65

    20825

    其他生活救助

    105,000.00

    105,000.00

    2082501

    其他城市生活救助

    105,000.00

    105,000.00

    20828

    退役军人管理事务

    1,054,032.52

    1,054,032.52

    2082850

    事业运行

    1,054,032.52

    1,054,032.52

    210

    卫生健康支出

    2,071,705.00

    2,071,705.00

    21004

    公共卫生

    969,336.40

    969,336.40

    2100408

    基本公共卫生服务

    1,319.40

    1,319.40

    2100410

    突发公共卫生事件应急处置

    968,017.00

    968,017.00

    21007

    计划生育事务

    3,177.50

    3,177.50

    2100717

    计划生育服务

    3,177.50

    3,177.50

    21099

    其他卫生健康支出

    1,099,191.10

    1,099,191.10

    2109999

    其他卫生健康支出

    1,099,191.10

    1,099,191.10

    211

    节能环保支出

    5,912,379.70

    5,912,379.70

    21103

    污染防治

    2,912,379.70

    2,912,379.70

    2110302

    水体

    2,509,379.70

    2,509,379.70

    2110303

    噪声

    403,000.00

    403,000.00

    21198

    超长期特别国债安排的支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2119899

    其他节能环保支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    212

    城乡社区支出

    50,039,485.23

    50,039,485.23

    21201

    城乡社区管理事务

    6,908,363.40

    6,908,363.40

    2120104

    城管执法

    6,908,363.40

    6,908,363.40

    21203

    城乡社区公共设施

    32,171,959.36

    32,171,959.36

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    32,171,959.36

    32,171,959.36

    21205

    城乡社区环境卫生

    10,959,162.47

    10,959,162.47

    2120501

    城乡社区环境卫生

    10,959,162.47

    10,959,162.47

    213

    农林水支出

    3,798,618.84

    3,798,618.84

    21301

    农业农村

    2,124,358.52

    2,124,358.52

    2130104

    事业运行

    2,116,508.52

    2,116,508.52

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    7,850.00

    7,850.00

    21302

    林业和草原

    3,200.00

    3,200.00

    2130299

    其他林业和草原支出

    3,200.00

    3,200.00

    21303

    水利

    359,319.00

    359,319.00

    2130399

    其他水利支出

    359,319.00

    359,319.00

    21307

    农村综合改革

    1,311,741.32

    1,311,741.32

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    1,311,741.32

    1,311,741.32

    224

    灾害防治及应急管理支出

    2,309,535.02

    2,309,535.02

    22401

    应急管理事务

    1,107,065.02

    1,107,065.02

    2240106

    安全监管

    1,107,065.02

    1,107,065.02

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    1,202,470.00

    1,202,470.00

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    1,202,470.00

    1,202,470.00

    注:本表反映本年度取得的各项收入情况。


    三、《收入决算表(按单位列示)》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    部门(单位)代码

    部门(单位)名称

    合计

    本年收入

    上年结转和结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    小计

    财政拨款结转结余

    非财政拨款结转结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    小计

    财政专户管理资金

    单位资金

    合计

    136,906,018.13

    136,906,018.13

    133,906,018.13

    3,000,000.00

    814101

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    136,906,018.13

    136,906,018.13

    133,906,018.13

    3,000,000.00

    注:本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。


    四、《支出决算表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    支出功能分类科目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    136,906,018.13

    50,495,379.21

    86,410,638.92

    201

    一般公共服务支出

    58,684,752.69

    40,477,327.77

    18,207,424.92

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    48,660,645.54

    30,743,160.62

    17,917,484.92

    2010301

    行政运行

    45,298,631.67

    27,381,146.75

    17,917,484.92

    2010350

    事业运行

    3,207,534.44

    3,207,534.44

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    154,479.43

    154,479.43

    20105

    统计信息事务

    284,900.00

    284,900.00

    2010507

    专项普查活动

    284,900.00

    284,900.00

    20113

    商贸事务

    2,559,867.37

    2,559,867.37

    2011308

    招商引资

    2,559,867.37

    2,559,867.37

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    7,174,299.78

    7,174,299.78

    2013150

    事业运行

    7,174,299.78

    7,174,299.78

    20133

    宣传事务

    5,040.00

    5,040.00

    2013399

    其他宣传事务支出

    5,040.00

    5,040.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    516,234.20

    516,234.20

    20701

    文化和旅游

    516,234.20

    516,234.20

    2070109

    群众文化

    430,229.20

    430,229.20

    2070199

    其他文化和旅游支出

    86,005.00

    86,005.00

    208

    社会保障和就业支出

    13,573,307.45

    1,839,412.52

    11,733,894.93

    20802

    民政管理事务

    10,754,996.27

    774,050.00

    9,980,946.27

    2080208

    基层政权建设和社区治理

    10,754,996.27

    774,050.00

    9,980,946.27

    20807

    就业补助

    1,364,436.01

    1,364,436.01

    2080701

    就业创业服务补贴

    1,364,436.01

    1,364,436.01

    20811

    残疾人事业

    294,842.65

    11,330.00

    283,512.65

    2081101

    行政运行

    11,330.00

    11,330.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

    283,512.65

    283,512.65

    20825

    其他生活救助

    105,000.00

    105,000.00

    2082501

    其他城市生活救助

    105,000.00

    105,000.00

    20828

    退役军人管理事务

    1,054,032.52

    1,054,032.52

    2082850

    事业运行

    1,054,032.52

    1,054,032.52

    210

    卫生健康支出

    2,071,705.00

    2,071,705.00

    21004

    公共卫生

    969,336.40

    969,336.40

    2100408

    基本公共卫生服务

    1,319.40

    1,319.40

    2100410

    突发公共卫生事件应急处置

    968,017.00

    968,017.00

    21007

    计划生育事务

    3,177.50

    3,177.50

    2100717

    计划生育服务

    3,177.50

    3,177.50

    21099

    其他卫生健康支出

    1,099,191.10

    1,099,191.10

    2109999

    其他卫生健康支出

    1,099,191.10

    1,099,191.10

    211

    节能环保支出

    5,912,379.70

    5,912,379.70

    21103

    污染防治

    2,912,379.70

    2,912,379.70

    2110302

    水体

    2,509,379.70

    2,509,379.70

    2110303

    噪声

    403,000.00

    403,000.00

    21198

    超长期特别国债安排的支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2119899

    其他节能环保支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    212

    城乡社区支出

    50,039,485.23

    6,035,550.40

    44,003,934.83

    21201

    城乡社区管理事务

    6,908,363.40

    6,035,550.40

    872,813.00

    2120104

    城管执法

    6,908,363.40

    6,035,550.40

    872,813.00

    21203

    城乡社区公共设施

    32,171,959.36

    32,171,959.36

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    32,171,959.36

    32,171,959.36

    21205

    城乡社区环境卫生

    10,959,162.47

    10,959,162.47

    2120501

    城乡社区环境卫生

    10,959,162.47

    10,959,162.47

    213

    农林水支出

    3,798,618.84

    2,143,088.52

    1,655,530.32

    21301

    农业农村

    2,124,358.52

    2,116,508.52

    7,850.00

    2130104

    事业运行

    2,116,508.52

    2,116,508.52

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    7,850.00

    7,850.00

    21302

    林业和草原

    3,200.00

    3,200.00

    2130299

    其他林业和草原支出

    3,200.00

    3,200.00

    21303

    水利

    359,319.00

    359,319.00

    2130399

    其他水利支出

    359,319.00

    359,319.00

    21307

    农村综合改革

    1,311,741.32

    26,580.00

    1,285,161.32

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    1,311,741.32

    26,580.00

    1,285,161.32

    224

    灾害防治及应急管理支出

    2,309,535.02

    2,309,535.02

    22401

    应急管理事务

    1,107,065.02

    1,107,065.02

    2240106

    安全监管

    1,107,065.02

    1,107,065.02

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    1,202,470.00

    1,202,470.00

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    1,202,470.00

    1,202,470.00

    注:本表反映本年度各项支出情况。


    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    收入

    支出

       

    金额

       

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    133,906,018.13

    一、一般公共服务支出

    58,684,752.69

    58,684,752.69

    二、政府性基金预算财政拨款

    3,000,000.00

    二、公共安全支出

    三、国有资本经营预算财政拨款

    三、教育支出

    四、科学技术支出

    五、文化旅游体育与传媒支出

    516,234.20

    516,234.20

    六、社会保障和就业支出

    13,573,307.45

    13,573,307.45

    七、卫生健康支出

    2,071,705.00

    2,071,705.00

    八、节能环保支出

    5,912,379.70

    2,912,379.70

    3,000,000.00

    九、城乡社区支出

    50,039,485.23

    50,039,485.23

    十、农林水支出

    3,798,618.84

    3,798,618.84

    十一、交通运输支出

    十二、资源勘探工业信息等支出

    十三、商业服务业等支出

    十四、金融支出

    十五、援助其他地区支出

    十六、自然资源海洋气象等支出

    十七、住房保障支出

    十八、粮油物资储备支出

    十九、国有资本经营预算支出

    二十、灾害防治及应急管理支出

    2,309,535.02

    2,309,535.02

    二十一、其他支出

    二十二、债务付息支出

    二十三、抗疫特别国债安排的支出

    本年收入合计

    136,906,018.13

    本年支出合计

    136,906,018.13

    133,906,018.13

    3,000,000.00

      年初财政拨款结转和结余

    年末财政拨款结转和结余

         一般公共预算财政拨款

         政府性基金预算财政拨款

         国有资本经营预算财政拨款

    合计

    136,906,018.13

    合计

    136,906,018.13

    133,906,018.13

    3,000,000.00

    注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    支出功能分类科目

    合计

    基本支出  

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    小计

    人员经费

    公用经费

    合计

    133,906,018.13

    50,495,379.21

    45,681,729.42

    4,813,649.79

    83,410,638.92

    201

    一般公共服务支出

    58,684,752.69

    40,477,327.77

    36,636,642.98

    3,840,684.79

    18,207,424.92

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    48,660,645.54

    30,743,160.62

    26,902,475.83

    3,840,684.79

    17,917,484.92

    20105

    统计信息事务

    284,900.00

    284,900.00

    20113

    商贸事务

    2,559,867.37

    2,559,867.37

    2,559,867.37

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    7,174,299.78

    7,174,299.78

    7,174,299.78

    20133

    宣传事务

    5,040.00

    5,040.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    516,234.20

    516,234.20

    20701

    文化和旅游

    516,234.20

    516,234.20

    208

    社会保障和就业支出

    13,573,307.45

    1,839,412.52

    1,054,032.52

    785,380.00

    11,733,894.93

    20802

    民政管理事务

    10,754,996.27

    774,050.00

    774,050.00

    9,980,946.27

    20807

    就业补助

    1,364,436.01

    1,364,436.01

    20811

    残疾人事业

    294,842.65

    11,330.00

    11,330.00

    283,512.65

    20825

    其他生活救助

    105,000.00

    105,000.00

    20828

    退役军人管理事务

    1,054,032.52

    1,054,032.52

    1,054,032.52

    210

    卫生健康支出

    2,071,705.00

    2,071,705.00

    21004

    公共卫生

    969,336.40

    969,336.40

    21007

    计划生育事务

    3,177.50

    3,177.50

    21099

    其他卫生健康支出

    1,099,191.10

    1,099,191.10

    211

    节能环保支出

    2,912,379.70

    2,912,379.70

    21103

    污染防治

    2,912,379.70

    2,912,379.70

    212

    城乡社区支出

    50,039,485.23

    6,035,550.40

    5,874,545.40

    161,005.00

    44,003,934.83

    21201

    城乡社区管理事务

    6,908,363.40

    6,035,550.40

    5,874,545.40

    161,005.00

    872,813.00

    21203

    城乡社区公共设施

    32,171,959.36

    32,171,959.36

    21205

    城乡社区环境卫生

    10,959,162.47

    10,959,162.47

    213

    农林水支出

    3,798,618.84

    2,143,088.52

    2,116,508.52

    26,580.00

    1,655,530.32

    21301

    农业农村

    2,124,358.52

    2,116,508.52

    2,116,508.52

    7,850.00

    21302

    林业和草原

    3,200.00

    3,200.00

    21303

    水利

    359,319.00

    359,319.00

    21307

    农村综合改革

    1,311,741.32

    26,580.00

    26,580.00

    1,285,161.32

    224

    灾害防治及应急管理支出

    2,309,535.02

    2,309,535.02

    22401

    应急管理事务

    1,107,065.02

    1,107,065.02

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    1,202,470.00

    1,202,470.00

    注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    44,980,060.42

    302

    商品和服务支出

    4,813,649.79

    30703

     国内债务发行费用

    30101

     基本工资

    6,923,554.40

    30201

     办公费

    671,398.15

    30704

     国外债务发行费用

    30102

     津贴补贴

    7,769,520.40

    30202

     印刷费

    310

    资本性支出

    30103

     奖金

    5,351,787.40

    30203

     咨询费

    31001

     房屋建筑物购建

    30106

     伙食补助费

    30204

     手续费

    1,256.52

    31002

     办公设备购置

    30107

     绩效工资

    3,201,454.00

    30205

     水费

    31003

     专用设备购置

    30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

    2,994,799.36

    30206

     电费

    157,107.93

    31005

     基础设施建设

    30109

     职业年金缴费

    1,497,399.68

    30207

     邮电费

    202,206.00

    31006

     大型修缮

    30110

     职工基本医疗保险缴费

    1,856,095.80

    30208

     取暖费

    31007

     信息网络及软件购置更新

    30111

     公务员医疗补助缴费

    261,680.12

    30209

     物业管理费

    31008

     物资储备

    30112

     其他社会保障缴费

    130,457.96

    30211

     差旅费

    120,961.50

    31009

     土地补偿

    30113

     住房公积金

    10,103,781.00

    30212

     因公出国(境)费用

    31010

     安置补助

    30114

     医疗费

    30213

     维修(护)费

    159,100.00

    31011

     地上附着物和青苗补偿

    30199

     其他工资福利支出

    4,889,530.30

    30214

     租赁费

    31012

     拆迁补偿

    303

    对个人和家庭的补助

    701,669.00

    30215

     会议费

    31013

     公务用车购置

    30301

     离休费

    30216

     培训费

    25,850.00

    31019

     其他交通工具购置

    30302

     退休费

    641,439.00

    30217

     公务接待费

    31021

     文物和陈列品购置

    30303

     退职(役)费

    30218

     专用材料费

    31022

     无形资产购置

    30304

     抚恤金

    30224

     被装购置费

    31099

     其他资本性支出

    30305

     生活补助

    60,000.00

    30225

     专用燃料费

    312

    对企业补助

    30306

     救济费

    30226

     劳务费

    844,880.00

    31201

     资本金注入

    30307

     医疗费补助

    30227

     委托业务费

    71,856.64

    31203

     政府投资基金股权投资

    30308

     助学金

    30228

     工会经费

    957,437.38

    31204

     费用补贴

    30309

     奖励金

    230.00

    30229

     福利费

    344,000.95

    31205

     利息补贴

    30310

     个人农业生产补贴

    30231

     公务用车运行维护费

    319,977.81

    31206

     其他资本性补助

    30311

     代缴社会保险费

    30239

     其他交通费用

    837,445.00

    31299

     其他对企业补助

    30399

     其他对个人和家庭的补助

    30240

     税金及附加费用

    399

    其他支出

    30299

     其他商品和服务支出

    100,171.91

    39907

     国家赔偿费用支出

    307

    债务利息及费用支出

    39908

     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    30701

     国内债务付息

    39909

     经常性赠与

    30702

     国外债务付息

    39910

     资本性赠与

    39999

     其他支出

    人员经费合计

    45,681,729.42

    公用经费合计

    4,813,649.79

    注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    支出功能分类科目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出  

    项目支出

    合计

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    211

    节能环保支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    21198

    超长期特别国债安排的支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2119899

    其他节能环保支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


    九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    支出功能分类科目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出  

    项目支出

    合计

    注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。


    十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    319,977.81

    319,977.81

    319,977.81

    注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    十一、《项目支出决算表》

    部门:天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    单位:元

    科目编码

    科目名称

    本年支出

     

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    合计

    86,410,638.92

    83,410,638.92

    3,000,000.00

    201

    一般公共服务支出

    18,207,424.92

    18,207,424.92

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    17,917,484.92

    17,917,484.92

    2010301

    行政运行

    17,917,484.92

    17,917,484.92

    20105

    统计信息事务

    284,900.00

    284,900.00

    2010507

    专项普查活动

    284,900.00

    284,900.00

    20133

    宣传事务

    5,040.00

    5,040.00

    2013399

    其他宣传事务支出

    5,040.00

    5,040.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    516,234.20

    516,234.20

    20701

    文化和旅游

    516,234.20

    516,234.20

    2070109

    群众文化

    430,229.20

    430,229.20

    2070199

    其他文化和旅游支出

    86,005.00

    86,005.00

    208

    社会保障和就业支出

    11,733,894.93

    11,733,894.93

    20802

    民政管理事务

    9,980,946.27

    9,980,946.27

    2080208

    基层政权建设和社区治理

    9,980,946.27

    9,980,946.27

    20807

    就业补助

    1,364,436.01

    1,364,436.01

    2080701

    就业创业服务补贴

    1,364,436.01

    1,364,436.01

    20811

    残疾人事业

    283,512.65

    283,512.65

    2081199

    其他残疾人事业支出

    283,512.65

    283,512.65

    20825

    其他生活救助

    105,000.00

    105,000.00

    2082501

    其他城市生活救助

    105,000.00

    105,000.00

    210

    卫生健康支出

    2,071,705.00

    2,071,705.00

    21004

    公共卫生

    969,336.40

    969,336.40

    2100408

    基本公共卫生服务

    1,319.40

    1,319.40

    2100410

    突发公共卫生事件应急处置

    968,017.00

    968,017.00

    21007

    计划生育事务

    3,177.50

    3,177.50

    2100717

    计划生育服务

    3,177.50

    3,177.50

    21099

    其他卫生健康支出

    1,099,191.10

    1,099,191.10

    2109999

    其他卫生健康支出

    1,099,191.10

    1,099,191.10

    211

    节能环保支出

    5,912,379.70

    2,912,379.70

    3,000,000.00

    21103

    污染防治

    2,912,379.70

    2,912,379.70

    2110302

    水体

    2,509,379.70

    2,509,379.70

    2110303

    噪声

    403,000.00

    403,000.00

    21198

    超长期特别国债安排的支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2119899

    其他节能环保支出

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    212

    城乡社区支出

    44,003,934.83

    44,003,934.83

    21201

    城乡社区管理事务

    872,813.00

    872,813.00

    2120104

    城管执法

    872,813.00

    872,813.00

    21203

    城乡社区公共设施

    32,171,959.36

    32,171,959.36

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    32,171,959.36

    32,171,959.36

    21205

    城乡社区环境卫生

    10,959,162.47

    10,959,162.47

    2120501

    城乡社区环境卫生

    10,959,162.47

    10,959,162.47

    213

    农林水支出

    1,655,530.32

    1,655,530.32

    21301

    农业农村

    7,850.00

    7,850.00

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    7,850.00

    7,850.00

    21302

    林业和草原

    3,200.00

    3,200.00

    2130299

    其他林业和草原支出

    3,200.00

    3,200.00

    21303

    水利

    359,319.00

    359,319.00

    2130399

    其他水利支出

    359,319.00

    359,319.00

    21307

    农村综合改革

    1,285,161.32

    1,285,161.32

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    1,285,161.32

    1,285,161.32

    224

    灾害防治及应急管理支出

    2,309,535.02

    2,309,535.02

    22401

    应急管理事务

    1,107,065.02

    1,107,065.02

    2240106

    安全监管

    1,107,065.02

    1,107,065.02

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    1,202,470.00

    1,202,470.00

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    1,202,470.00

    1,202,470.00

    注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。


    第三部分2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度收入、支出决算总计136,906,018.132023度相比,收、支总计各增加30,260,579.02元,增长28.380%,主要原因是社工工资、农村党组织活动经费等拨款收入增加,大港电厂海水淡化设备升级、2023年防汛工程费用项目等支出增加。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入133,906,018.13元、政府性基金预算财政拨款收入3,000,000.00元。

    支出包括:一般公共服务支出58,684,752.69元、文化旅游体育与传媒支出516,234.20元、社会保障和就业支出13,573,307.45元、卫生健康支出2,071,705.00元、节能环保支出5,912,379.70元、城乡社区支出50,039,485.23元、农林水支出3,798,618.84元、灾害防治及应急管理支出2,309,535.02元。

    二、收入决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度本年收入合计136,906,018.13元,与2023年度相比增加30,260,579.02元,主要原因是社工工资、农村党组织活动经费等拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入133,906,018.13元,占97.809%;政府性基金预算财政拨款收入3,000,000.00元,占2.191%

    三、支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度本年支出合计136,906,018.13元,2023年度相比增加30,260,579.02元,主要原因是大港电厂海水淡化设备升级、2023年防汛工程费用项目等支出增加。其中:基本支出50,495,379.21元,占36.883%;项目支出86,410,638.92元,占63.117%

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度财政拨款收入、支出决算总计136,906,018.13元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加30,260,579.02元,增长28.375%,主要原因是社工工资、农村党组织活动经费等拨款收入增加、大港电厂海水淡化设备升级等项目收入增加,2023年防汛工程费用项目支出增加。

    收入包括:一般公共预算财政拨款133,906,018.13元、政府性基金预算财政拨款3,000,000.00元。

    支出包括:一般公共服务支出58,684,752.69元、文化旅游体育与传媒支出516,234.20元、社会保障和就业支出13,573,307.45元、卫生健康支出2,071,705.00元、节能环保支出5,912,379.70元、城乡社区支出50,039,485.23元、农林水支出3,798,618.84元、灾害防治及应急管理支出2,309,535.02元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计133,906,018.13元,占本年支出合计的97.809%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27,704,536.52,增长26.087%,主要原因是本年授薪人员工资、文化管理员补贴、独流减河泄洪等方面的支出增加。

    (二)支出结构情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出133,906,018.13元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出58,684,752.69元,占43.825%,文化旅游体育与传媒支出(类)支出516,234.20元,占0.386%,社会保障和就业支出(类)支出13,573,307.45元,占10.136%,卫生健康支出(类)支出2,071,705.00元,占1.547%,节能环保支出(类)支出2,912,379.70元,占2.175%,城乡社区支出(类)支出50,039,485.23元,占37.369%,农林水支出(类)支出3,798,618.84元,占2.837%,灾害防治及应急管理支出(类)支出2,309,535.02元,占1.725%

    (三)具体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106,274,600.00元,支出决算为133,906,018.13元,完成年初预算的126.000%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为3,016,600.00元,支出决算为3,207,534.44元,完成年初预算的106.329%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于人员工资。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为154,479.43元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于12月授薪人员工资。

    3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00元,支出决算为284,900.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于五经普两员补贴。

    4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00元,支出决算为2,559,867.37元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于授薪人员工资。

    5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为6,888,600.00元,支出决算为7,174,299.78元,完成年初预算的104.147%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于人员工资。

    6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为5,040.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于宣传事务支出。

    7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00元,支出决算为430,229.20元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于文化管理员补贴。

    8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为86,005.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于舞蹈队、龙舟、健康宣传栏、和美乡村球赛等项目支出。

    9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为4,386,400.00元,支出决算为10,754,996.27元,完成年初预算的245.190%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于社区门禁安装、智慧平安社区、社区维修、社工工资、社区办公经费等项目支出。

    10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为0.00元,支出决算为1,364,436.01元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于劳动保障协管员工资等支出。

    11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为0.00元,支出决算为11,330.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于专职委员工作补贴等支出。

    12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为283,512.65元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于专职委员工作补贴等支出。

    13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为1,117,600.00元,支出决算为968,017.00元,完成年初预算的86.616%,决算数小于预算数的主要原因是:按照项目实际资金需求支付,剩余预算调剂使用。

    14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.00元,支出决算为3,177.50元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于2024年独生子女父母奖励费等支出。

    15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为800,000.00元,支出决算为1,099,191.10元,完成年初预算的137.399%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于托幼点检查、心灵驿站健康服务、任丘社会工作服务等项目支出。

    16.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为7,000,000.00元,支出决算为2,509,379.70元,完成年初预算的35.848%,决算数小于预算数的主要原因是:按照项目实际资金需求支付,剩余预算调剂使用。

    17.节能环保支出(类)污染防治(款)噪声(项)年初预算为0.00元,支出决算为403,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于海景大道交通管制等项目。

    18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为7,472,000.00元,支出决算为6,908,363.40元,完成年初预算的92.457%,决算数小于预算数的主要原因是:按照项目实际资金需求支付,剩余预算调剂使用。

    19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为1,749,200.00元,支出决算为32,171,959.36元,完成年初预算的1839.238%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于建国村污水管线改造工程、综治分中心指挥室(马棚口边防派出所)等项目。

    20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为16,476,000.00元,支出决算为10,959,162.47元,完成年初预算的66.516%,决算数小于预算数的主要原因是:按照项目实际资金需求支付,剩余预算调剂使用。

    21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为2,057,100.00元,支出决算为2,116,508.52元,完成年初预算的102.888%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于工农雨排泵站管护费、古林街河湖管理范围界划定、水质检测、在职村干部报酬、离任村干部补贴、农村党务工作者工资等项目。

    22.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0.00元,支出决算为7,850.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于选调生服务群众活动经费支出。

    23.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为3,200.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于清明期间森林防火横幅等项目支出。

    24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为680,000.00元,支出决算为359,319.00元,完成年初预算的52.841%,决算数小于预算数的主要原因是:按照项目实际资金需求支付,剩余预算调剂使用。

    25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00元,支出决算为1,311,741.32元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于对在职村干部报酬、离任村干部补贴和农村党务工作者工资等项目。

    26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为450,000.00元,支出决算为1,107,065.02元,完成年初预算的246.014%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于马棚口危险物料应急处置项目等支出。

    27.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为1,202,470.00元,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于独流减河泄洪工程等支出

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,495,379.21元,2023年度相比增加500,987.03元,主要原因是调剂预算用于网格员、编外学生等人员工资和机关水电费、邮电费等公用经费。其中:

    人员经费45,681,729.42元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

    公用经费4,813,649.79元,主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入3,000,000.00元,支出3,000,000.00元,年末结转和结余0.00元。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,556,042.50元,主要原因是追加预算用于用于大港电厂海水淡化设备升级项目等支出。

    (二)支出结构情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,000,000.00元,主要用于以下方面:节能环保支出(类)支出3,000,000.00元,占100.000%

    (三)具体情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为3,000,000.00元。其中:

    1.节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为3,000,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算用于大港电厂海水淡化设备升级项目等支出

    八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)总体情况

    2024年财政拨款“三公”经费预算320,400.00元,支出决算319,977.81元,与2024年预算相比减少422.19元,完成预算的99.868%;支出决算较上年增加240,754.12元,增长303.892%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算;决算数较上年增加的主要原因是公务用车零部件老化,维修及更新等费用增加。

    (二)具体情况

    1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费。

    2024年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费预算320,400.00元,支出决算319,977.81元,与预算相比减少422.19元,完成预算的99.868%;支出决算较上年增加240,754.12元,增长303.892%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算,压减公务用车运行维护费支出;决算数较上年增加的主要原因是公务用车零部件老化,维修及更新等费用增加。其中

    公务用车运行维护费预算320,400.00元,支出决算319,977.81元,与预算相比减少422.19元,完成预算的99.868%;支出决算较上年增加240,754.12元,增长303.892%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费预算,压减公务用车运行维护费支出;决算数较上年增加的主要原因是公务用车零部件老化,维修及更新等费用增加。

    截至20241231日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

    公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按预算严格执行;决算数较上年持平的主要原因是未使用此科目。

    2024年购置公务用车0辆。

    3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费;决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

    2024年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度机关运行经费年初预算0.00元,决算数4,813,649.79元,与年初预算相比增加4,813,649.79元,比2023年增加452,340.70元,增长10.372%,主要原因是:基本运转业务支出增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年政府采购支出总额14,250,851.28元,其中:政府采购货物支出1,608,642.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12,642,208.78元。授予中小企业合同金额14,250,851.28元,占政府采购支出总额的0.000%,其中:授予小微企业合同金额14,250,851.28元,占政府采购支出总额的100.000%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至20241231日,天津市滨海新区人民政府古林街道办事处共有车辆10辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆。单价100万元以上的设备0台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

       根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区人民政府古林街道办事处2024年度已对49个区级项目展开绩效自评,涉及金额56294675.48元,自评结果已随部门决算一并公开。

       本部门2024年度未开展部门评价。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

       2024年度,天津市滨海新区人民政府古林街道办事处卫生健康支出2071705.00元,主要用于公共卫生、计划生育事务、其他卫生健康支出;社会保障和就业支出本年度支出 13573307.45元,主要用于民政管理事务、就业补助、残疾人事业、其他生活救助、退役军人管理事务支出 ;农林水支出3798618.84元,主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革。

    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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