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名  称: 天津市滨海新区人民政府大港街道办事处-2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
索引号: 12179-13574-2023-00054
发布机构: 大港街道
主题分类: 财政审计,预决算公开
成文日期: 2023-09-20
发文日期: 2023-09-20
有效性: 有效


天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度部门决算


 

第一部分  1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表(按功能分类列示)3

三、收入决算表(按单位列示)3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3


十二、关于空表的说明4

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明13

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明13

十、机关运行经费支出情况说明15

十一、政府采购支出情况说明15

十二、国有资产占有使用情况说明15

十三、预算绩效情况说明15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明16

第四部分  名词解释18


第一部分  

一、主要职责

(一)街道工委的主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内各单位,团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务,以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权,协调好各方面的关系。

4.履行党风廉政建设主体责任,做好反腐倡廉建设各项工作。

5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设;负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作;组织引导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

  6.按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作;对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

  7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作,做好统战工作。

   8.完成区委交办的其他工作。

(二)街道办事处的主要职责

  1.贯彻执行党和国家的路线.方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

  2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

  3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

  4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

  5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;研究解决经济发展中存在的问题,促进区域经济发展:

  6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织   的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

  7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益话动,建设社会主义精神文明。

  8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险。就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强社区服务设施的基础建设。

       9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。

 11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处内设17个职能科室,下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年部门决算编报范围的单位包括:

1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度收入、支出决算总计123,331,425.91元,与2021年度相比,收、支总计各减少16,371,884.57,下降11.72%,主要原因是:本部门2022年支出需求减少,调整预算数减少,实现的预算收入减少

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度本年收入合计123,331,425.91元,与2021年度相比减少16,371,884.57元,主要原因是:本部门2022年支出需求减少,调整预算数减少,实现的预算收入减少其中:一般公共预算财政拨款收入123,331,425.91元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度本年支出合计123,331,425.91元,与2021年度相比减少16,371,884.57元,主要原因是:本部门2022年支出需求减少,调整预算数减少其中:基本支出68,783,243.91元,占55.77%;项目支出54,548,182.00元,占44.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计123,331,425.91元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少16,371,884.57元,下降11.72%主要原因是:本部门2022年支出需求减少,调整预算数减少,实现的预算收入减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出123,331,425.91元,占本年支出合计的100.00%,与2021年度相比,减少16,371,884.57元,下降11.72%主要原因是:本部门2022年支出需求减少,调整预算数减少,实现的预算收入减少

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出123,331,425.91元,主要用于以下方面:一般公共服务支出68,896,322.04元,占55.86%;公共安全支出4,456,703.80元,占3.61%;科学技术支出849,800.00元,占0.69%;社会保障和就业支出6,783,483.45元,占5.50%;卫生健康支出4,933,544.97元,占4.00%;节能环保支出1,004,891.33元,占0.81%;城乡社区支出33,405,363.20元,占27.09%;灾害防治及应急管理支出2,641,317.12元,占2.14%;其他支出360,000.00元,占0.29%。

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131,700,000.00元,支出决算为123,331,425.91元,完成年初预算的93.65%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为58,075,100.00元,支出决算为41,251,943.06元,完成年初预算的71.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将行政运行经费16,823,156.94元调剂至行政、事业人员工资福利支出项目、垃圾分类项目、保安服务费项目、工程项目管理费、造价咨询费项目、新冠肺炎防控支出项目、机关居委会办公用房维修项目使用。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),年初预算为19,868,800.00元,支出决算为20,779,851.31元,完成年初预算的104.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用行政运行科目、事业运行科目、城管执法科目911,051.31元调剂指标用于支付事业人员工资福利支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项),年初预算为20,000.00元,支出决算为8670.00元,完成年初预算的43.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将统计经费11,330.00元调剂至新冠肺炎防控支出项目使用。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),年初预算为6,937,500.00元,支出决算为6,334,692.67元,完成年初预算的91.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将事业运行经费602,807.33元调剂至行政、事业人员工资福利支出项目使用。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为1,644,800.00元,支出决算为419,600.00元,完成年初预算的25.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将组织事务经费1,225,200.00元调剂至新冠肺炎防控支出项目、取暖费项目使用。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为910,000.00元,支出决算为101,565.00元,完成年初预算的11.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将宣传经费808,435.00元调剂至垃圾分类项目、新冠肺炎防控支出项目使用。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),年初预算为4,600,000.00元,支出决算为4,456,703.80元,完成年初预算的96.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将公共安全经费882,188.20元调剂至垃圾分类项目、保安服务费项目、新冠肺炎防控支出项目、病媒生物防治消杀项目、机关居委会办公用房维修项目使用;使用拆违项目、临时救助项目、应急支出项目、维稳等项目738,892.00元调剂指标用于支付保安服务费。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),年初预算为0元,支出决算为849,800.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算320,000.00元,用于支付2021年市级智能制造专项资金;使用河长制河湖保洁、水质改善经费项目、拆违项目502,800.00元调剂指标用于支付2021年、2022年智能制造街镇匹配资金;使用行政运行科目27,000.00元调剂指标用于支付企业创新类专利导航项目和知识产权项目街镇匹配资金。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为335,000.00元,支出决算为4,443,900.00元,完成年初预算的1326.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定追加预算4,176,000.00元,用于支付储备人才住房和生活补贴;按规定将招聘会服务项目经费67,100.00元调剂至垃圾分类项目、新冠肺炎防控支出项目使用。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为240,000.00元,支出决算为135,810.00元,完成年初预算的56.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将民政管理事务经费104,190.00元调剂至保安服务费项目、垃圾分类项目、新冠肺炎防控支出项目使用。

11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为200,000.00元,支出决算为14,724.73元,完成年初预算的7.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将临时救助经费185,275.27元调剂至垃圾分类项目、保安服务费项目使用。

12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项),年初预算为39,000.00元,支出决算为1,116,236.52元,完成年初预算的2862.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定追加预算1,078,678.00元,用于支付原老四村困难人员生活补助;按规定将城市生活救助经费1,441.48元调剂至垃圾分类项目使用。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项),年初预算为950,000.00元,支出决算为895,095.20元,完成年初预算的94.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将退役军人管理事务事业运行经费54,904.80元调剂至行政、事业人员工资福利支出项目使用。

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),年初预算为260,000.00元,支出决算为177,717.00元,完成年初预算的68.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将退役军人管理事务经费82,283.00元调剂至新冠肺炎防控支出项目使用。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为1,200,000.00元,支出决算为4,511,544.97元,完成年初预算的375.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定追加预算584,000.00元,用于支付街镇疫情防控专项补助资金;使用拆违项目、党建宣传项目、房屋租赁项目、办公设备采购项目、支部书记工作津贴项目、污水管网疏通清掏等项目2,727,544.97元调剂指标用于支付新冠肺炎防控支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算为648,000.00元,支出决算为422,000.00元,完成年初预算的65.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将重症精神病监护人补贴经费226,000.00元调剂至垃圾分类项目使用。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算为1,006,700.00元,支出决算为1,004,891.33元,完成年初预算的99.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将大气治理经费1,808.67元调剂至垃圾分类项目使用。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为17,766,300.00元,支出决算为12,351,513.46元,完成年初预算的69.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将城管执法经费5,414,786.54元调剂至行政、事业人员工资福利支出项目、垃圾分类项目、保安服务费项目、新冠肺炎防控支出项目、智能制造街镇匹配资金项目使用。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为2,040,000.00元,支出决算为9,977,298.00元,完成年初预算的489.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用河长制河湖保洁、水质改善经费项目、春节节日彩灯布置安装拆卸项目、执法大队保安服务费项目885,000.00元调剂指标用于支付执法大队保安服务费;使用公务员绩效预留项目、增收激励预留项目5,650,298.00元调剂指标用于支付保安服务费;使用公务员绩效预留项目1,402,000.00元调剂指标用于支付工程项目管理费。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为4,090,000.00元,支出决算为3,704,300.84元,完成年初预算的90.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将公共设施维修经费385,699.16元调剂至垃圾分类项目、执法大队保安服务费项目、新冠肺炎防控支出项目使用。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为5,400,000.00元,支出决算为7,372,250.90元,完成年初预算的136.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用拆违项目、新冠肺炎防控项目、临时救助项目、重症精神病监护人补贴项目、社区辅警、消防巡逻队保安服务费等项目1,972,250.90元调剂指标用于支付垃圾分类服务费、病媒生物防治消杀服务费

22.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),年初预算为1,488,300.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因是因项目资金使用在执行中发生变化,改由专项资金进行支付,本年未执行该项目。按规定将河长制河湖保洁、水质改善经费1,488,300.00调剂至物业服务费项目、智能制造街镇匹配资金项目、执法大队保安服务费项目使用。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项),年初预算为3,065,500.00元,支出决算为2,288,613.12元,完成年初预算的74.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将应急管理事务行政运行经费776,886.88元调剂至行政、事业人员工资福利支出项目使用。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项),年初预算为555,000.00元,支出决算为352,704.00元,完成年初预算的63.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将应急支出经费202,296.00元调剂至垃圾分类项目、保安服务费项目使用。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为360,000.00元,支出决算为360,000.00元,决算数等于年初预算数。主要用于支付青海省泽库县泽曲镇2022年东西部协作和对口支援财政帮扶资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计68,783,243.91元,与2021年度相比减少27,481,108.49元,主要原因是本部门2022年支出需求减少。其中:人员经费62,111,378.20元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费6,671,865.71元,主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算240,000.00  元,支出决算240,000.00元,与2022年预算相比持平;较上年减少66,069.26元,下降21.59%。决算数较上年减少的主要原因是公车燃油费、维修费支出减少。

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算240,000.00元,支出决算240,000.00元,与预算相比持平;较上年减少66,069.26元,下降21.59%。决算数较上年减少的主要原因是公车燃油费、维修费支出减少。其中:

公务用车运行维护费预算240,000.00元,支出决算240,000.00元,与预算相比持平;较上年减少66,069.26元,下降21.59%。决算数较上年减少的主要原因是公车燃油费、维修费支出减少。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度机关运行经费决算数6,671,865.71元,比2021年减少17,124,792.09元,降低71.96%。主要原因是本部门2022年支出需求减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022政府采购支出总额35,224,800.00元,其中:政府采购货物支出802,030.00元、政府采购工程支出643,000.00元、政府采购服务支出33,779,770.00元。授予中小企业合同金额35,224,800.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额35,224,800.00元,占政府采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至20221231日,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处2022年度已对54个项目开展绩效自评,涉及金额54,548,200.00元。自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度,天津市滨海新区人民政府大港街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为335,000.00元,支出决算为4,443,900.00元,完成年初预算的1326.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定追加预算4,176,000.00元,用于支付储备人才住房和生活补贴;按规定将招聘会服务项目经费67,100.00元调剂至垃圾分类项目、新冠肺炎防控支出项目使用。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为240,000.00元,支出决算为135,810.00元,完成年初预算的56.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将民政管理事务经费104,190.00元调剂至保安服务费项目、垃圾分类项目、新冠肺炎防控支出项目使用。

3.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为200,000.00元,支出决算为14,724.73元,完成年初预算的7.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将临时救助经费185,275.27元调剂至垃圾分类项目、保安服务费项目使用。

4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项),年初预算为39,000.00元,支出决算为1,116,236.52元,完成年初预算的2862.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定追加预算1,078,678.00元,用于支付原老四村困难人员生活补助;按规定将城市生活救助经费1,441.48元调剂至垃圾分类项目使用。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),年初预算为260,000.00元,支出决算为177,717.00元,完成年初预算的68.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将退役军人管理事务经费82,283.00元调剂至新冠肺炎防控支出项目使用。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为1,200,000.00元,支出决算为4,511,544.97元,完成年初预算的375.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定追加预算584,000.00元,用于支付街镇疫情防控专项补助资金;使用拆违项目、党建宣传项目、房屋租赁项目、办公设备采购项目、支部书记工作津贴项目、污水管网疏通清掏等项目2,727,544.97元调剂指标用于支付新冠肺炎防控支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算为648,000.00元,支出决算为422,000.00元,完成年初预算的65.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将重症精神病监护人补贴经费226,000.00元调剂至垃圾分类项目使用。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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