| 天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2026年部门预算 |
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表的说明
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算支出表的说明
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年国有资本经营预算支出表
十、2026年项目支出表
十一、2026年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
一、主要职责
(一)街道党工委的主要职责
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。
2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建,强化基层党组织政治功能和服务功能,认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪律检查机关履行监督责任。
4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的领导,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。
5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。
6.坚持以党建为引领,推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
7.密切联系群众,建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向,加强民生保障,优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,培育和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。
8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作,以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。
9.完成区委交办的其他任务。
(二)街道办事处的主要职责
1.组织开展公共服务,落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。
2.承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作,营造辖区良好生活和发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护和谐稳定。
4.组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理,统筹辖区资源,推动形成社区共治合力。
5.完善社区服务功能,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,指导、监督业主大会和业主委员会,提升社区治理水平。
6.做好国防教育、兵役等工作。
7.法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
本部门内设 7 个职能处室;下辖 1 个预算单位。
纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处本级
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 9358.78 万元、政府性基金预算拨款收入 11.51 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 118.33 万元;支出包括:一般公共服务支出 5510.91 万元、公共安全支出 5 万元、科学技术支出 1 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.37 万元、社会保障和就业支出231.73万元、城乡社区支出3291.88 万元、资源勘探工业信息等支出19.2万元、国有资本经营预算支出59.25 万元、灾害防治及应急管理支出 202.76 万元、其他支出 132 万元、债务付息支出11.51万元。本部门2026年收支总预算9488.61万元。
二、关于收入总表的说明
本部门2026年部门预算收入 9488.61 万元,与2025年预算相比增加 94.38 万元,主要原因是 本年新增专项债利息支出需求,且上年专项结转结余资金有所增加 。其中:上年结转结余 118.33万元,占 1.25 %;一般公共预算 9358.78 万元,占 98.63 %;政府性基金预算 11.51万元,占 0.12 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于支出总表的说明
本部门2026年支出预算 9488.61 万元,与2025年预算相比增加 94.38 万元,主要原因是 本年新增专项债利息支出,且上年专项结转结余资金有所增加 。其中:基本支出 3958.71 万元,占 41.72 %;项目支出 5529.89 万元,占 58.28 %;事业单位经营支出 0万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算 9488.61 万元,与2025年预算相比增加 94.38 万元,主要原因是 本年新增专项债利息支出需求,且上年专项结转结余资金有所增加 。收入包括:一般公共预算拨款 9358.78 万元、政府性基金预算拨款 11.51 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 118.33 万元。2026年财政拨款支出预算 9488.61 万元,与2025年预算相比增加 94.38 万元,主要原因是 本年新增专项债利息支出,且上年专项结转结余资金有所增加 。支出包括:一般公共服务支出 5510.91 万元、公共安全支出 5 万元、科学技术支出 1 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.37 万元、社会保障和就业支出231.73万元、城乡社区支出3291.88 万元、资源勘探工业信息等支出19.2万元、国有资本经营预算支出59.25 万元、灾害防治及应急管理支出 202.76 万元、其他支出 132 万元、债务付息支出11.51万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)总体情况
本部门2026年一般公共预算支出 9417.85 万元,与2025年预算相比增加 23.62 万元,主要原因是 上年专项结转结余资金有所增加 。
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出(类)” 5510.91 万元,与2025年预算相比增加 1451.42 万元,主要原因是 本年一般公共服务支出(类)新增社工工资、退养主任生活补贴等支出项 ,其中:
“人大事务(款)” 6 万元,包括:“其他人大事务支出(项)” 6万元,主要用于 开展人大相关工作支出 。
“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)” 3123.61 万元,包括:“行政运行(项)” 3123.61 万元,主要用于 机关人员工资福利支出、机关运行维护支出等。
“商贸事务(款)” 200 万元,包括:“其他商贸事务支出(项)” 200 万元,主要用于 街道招商相关事务支出 。
“群众团体事务(款)” 13 万元,包括:“其他群众团体事务支出(项)” 13 万元,主要用于 街道团工委日常事务支出。
“党委办公厅(室)及相关机构事务(款)” 673.76 万元,包括:“事业运行(项)” 673.76 万元,主要用于 事业人员工资福利支出 。
“组织事务(款)” 121.9 万元,包括:“一般行政管理事务(项)” 16.2万元,主要用于 社区党组织工作和活动专项支出 ;“其他组织事务支出(项)” 105.7 万元,主要用于 街道党建相关工作补充性支出 。
“宣传事务(款)” 0.43 万元,包括:“一般行政管理事务(项)” 0.43 万元,主要用于 五爱教育阵地建设 。
“网信事务(款)” 71.88 万元,包括:“其他网信事务支出(项)” 71.88 万元,主要用于 街道网信相关事务支出 。
“社会工作事务(款)” 1300.32 万元,包括:“专项业务(项)” 1300.32 万元,主要用于 社工工资、退养主任生活补贴等支出 。
2、“公共安全支出(类)” 5 万元,与2025年预算相比增加 5 万元,主要原因是 本年公共安全支出(类)新增专职人民调解员补贴等支出项 ,其中:
“司法(款)” 5 万元,包括:“基层司法业务(项)” 5 万元,主要用于 发放专职人民调解员补贴。
3、“科学技术支出(类)” 1 万元,与2025年预算相比减少 9 万元,主要原因是 本年科普支出需求减少 ,其中:
“科学技术普及(款)” 1 万元,包括:“其他科学技术普及支出(项)” 1 万元,主要用于 科普事务支出 。
4、“文化旅游体育与传媒支出(类)” 23.37 万元,与2025年预算相比增加 10.11 万元,主要原因是 本年文化相关支出需求增加 ,其中:
“文化和旅游(款)” 23.37万元,包括:“群众文化(项)” 23.37万元,主要用于 发放文化管理员补贴、开展群众文化活动等。
5、“社会保障和就业支出(类)” 231.73 万元,与2025年预算相比减少 1371.98 万元,主要原因是 本年社会保障和就业支出(类)减少社工工资、退养主任生活补贴等支出项 ,其中:
“就业补助(款)” 44.28 万元,包括:“就业创业服务补助(项)” 44.28 万元,主要用于 劳动保障协管员工资 。
“残疾人事业(款)” 70.28 万元,包括:“残疾人就业(项)” 70.28万元,主要用于 残疾人联络员工资 。
“退役军人管理事务(款)” 117.17 万元,包括:“事业运行(项)” 110.34 万元,主要用于 退役军人服务站事业人员工资福利支出 ;“其他退役军人事务管理支出(项)” 6.83 万元,主要用于 优抚慰问等支出 。
6、“城乡社区支出(类)” 3291.88 万元,与2025年预算相比减少 163.63 万元,主要原因是 本年度辖区管理维护事务支出减少 ,其中:
“城乡社区管理事务(款)” 1219.28 万元,包括:“城管执法(项)” 1156.51 万元,主要用于 执法大队人员工资福利及城管执法相关工作支出 ;“其他城乡社区管理事务支出(项)” 62.77 万元,主要用于 居委会办公支出 。
“城乡社区规划与管理(款)” 1832.61 万元,包括:“城乡社区规划与管理(项)” 1832.61 万元,主要用于 辖区各类基础设施建设维护及规划管理等支出。
“城乡社区环境卫生(款)” 240 万元,包括:“城乡社区环境卫生(项)” 240 万元,主要用于 辖区内垃圾分类、绿化养管、垃圾清理等环境维护支出。
7、“资源勘探工业信息等支出(类)” 19.2 万元,与2025年预算相比增加 19.2 万元,主要原因是 本年资源勘探工业信息等支出(类)新增购置电脑设备支出 ,其中:
“其他资源勘探工业信息等支出(款)” 19.2 万元,包括:“技术改造支出(项)” 19.2 万元,主要用于 购置电脑设备。
8、“灾害防治及应急管理支出(类)” 202.76 万元,与2025年预算相比减少 82.5 万元,主要原因是 本年安全监管相关工作支出减少 ,其中:
“应急管理事务(款)” 202.76 万元,包括:“安全监管(项)” 202.76 万元,主要用于 安全监管相关事务支出。
9、“其他支出(类)”132 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本年度东西部协作资金无变化 ,其中:
“其他支出(款)”132万元,包括:“其他支出(项)”132 万元,主要用于 本年度东西部协作和支援合作 。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
本部门一般公共预算基本支出 3958.71 万元,与2025年预算相比减少 231.07 万元,主要原因是 本年度存在人员调动,人员支出减少,同时压缩日常办公经费,公用支出也有所减少 。其中:
人员经费 3563.85 万元,主要包括:在编干部日常工资福利支出、遗属补助等。
公用经费 394.86 万元,主要包括:在编干部伙食补助、工会经费、水电网费、机关日常办公经费等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排 9.11 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元。具体情况:
(一)2026年因公出国(境)费安排 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费 。
(二)2026年公务用车购置及运行费安排 8.91 万元,其中公务用车运行费 8.91 万元,与2025年预算相比增加 0.1 万元,主要原因是 因车辆成新度降低,本年度公务用车运行费需求较去年有所增加 ;公务用车购置费 0 万元,与2025年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
(三)2026年公务接待费安排 0.2 万元,与2025年预算相比减少 0.1 万元,主要原因是本年度公务接待安排较去年有所减少 。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
(一)总体情况
本部门政府性基金预算支出11.51万元,与2025年预算相比增加 11.51万元,主要原因是本年新增地方政府专项债务付息支出。
(二)具体情况
“债务付息支出(类)” 11.51 万元,与2025年预算相比增加 11.51 万元,主要原因是 本年新增地方政府专项债务付息支出,其中:
“地方政府专项债务付息支出(款)” 11.51 万元,包括:“其他政府性基金债务付息支出(项)” 11.51万元,主要用于 地方政府专项债务付息支出。
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
(一)总体情况
本部门国有资本经营预算支出 59.25 万元,与2025年预算相比增加 59.25 万元,主要原因是 本年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出 。
(二)具体情况
“国有资本经营预算支出(类)” 59.25 万元,与2025年预算相比增加 59.25 万元,主要原因是 本年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出,其中:
“解决历史遗留问题及改革成本支出(款)” 59.25 万元,包括:“国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)” 59.25 万元,主要用于 国有企业退休人员社会化管理支出 。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处等1家行政单位的机关运行经费预算 394.86万元,包括办公费66.6万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、电费21.03万元、邮电费20万元、差旅费11.32万元、维修(护)费10万元、培训费10.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费40.92万元、公务用车运行维护费8.91万元、其他交通费用99.45万元、其他商品和服务支出102.73万元。
(二)政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算 782.7 万元,其中:政府采购货物支出 84.46 万元、政府采购工程支出 4.03 万元、政府采购服务支出 694.22 万元。主要项目是:2026年安全生产经费项目60 万元,2026年环境治理经费项目100 万元,2026年基础设施改善经费项目4.03 万元,2026年经济发展经费项目145.03 万元,2026年居委会办公经费项目 15 万元,2026年设备购置经费项目 53.76万元,2026年社区建设经费项目10万元,2026年塘沽街提前下达中央公共文化服务及免费开放补助资金(津财教指[2025]95号)项目0.7万元,2026年物业服务经费项目185.13万元,2026年用房租赁经费项目204.06万元,2026年预算公用经费项目(财政拨款-一般公共预算)项目5万元。
(三)国有资产占用情况
截至2025年底,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目 46 个,涉及预算金额
5529.9 万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年国有资本经营预算支出表
十、2026年项目支出表
十一、2026年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
无
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