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塘沽街道办事处2022年部门预算编制说明
发布日期: 2022-01-20 08:54      来源: 塘沽街道财政办
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    一、部门主要职责

    (一)街道党工委的主要职责

    1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。

    2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

    3.落实全面从严治党主体责任,统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建,强化基层党组织政治功能和服务功能,认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行全从严治党主体责,领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

    4.加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

    5.按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

    6.坚持以党建为引领,推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

    7.密切联系群众,建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向,加强民生保障,优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,培育和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。

    8.综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作,以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

    9.完成区委交办的其他任务。

    (二)街道办事处的主要职责

    1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

    2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街片长、河(湖)长制工作,组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作,推进城市精细化管理。

    3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

    4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

    5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

    6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

    7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

    8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

    9.承办区政府交办的其他事项。

    二、部门机构设置情况

    塘沽街道办事处内设12个职能处室,无下辖预算单位。

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算15041万元,与2021年预算相比增7131万元。其中,本年收入合计15041万元,与2021年预算相比增加7131万元,包括一般公共预算拨款收入15041万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转和结余0万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算 15041 万元,与2021年预算相比增加7131万元,其中:

    工资福利支出科目支出3511.33万元,主要用于人员工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等;

    商品和服务支出科目支出425.2万元,主要用于日常办公经费、水电邮电费、维修维护费用等;

    对个人和家庭的补助科目支出84.29万元,主要用于自收自支人员退休费、遗属补助等;

    一般公共服务支出科目支出1842.04万元,主要用于 办公楼日常运维费用、派遣制人员劳务费、创文奖励等;

    商贸事务科目支出262.9万元,主要用于招商引资、双万双服等;

    组织事务群众团体事务科目支出220.2万元,主要用于 机关及社区党建事务相关支出;

    社会保障和就业支出科目支出124.44万元,主要用于 退役军军人事务管理相关支出;

    城乡社区支出科目支出8783.19万元,主要用于 城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生等相关支出;

    灾害防治及应急管理支出科目支出223.06万元,主要用于 应急管理、安全生产、消防安全、食品安全等相关支出;

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2022年安排机关运行经费预算425.2万元,包括办公费11.35万元、印刷费0.01万元、咨询费1.7万元、手续费0.03万元、水费4.69万元、电费8.36万元、邮电费7.62万元、取暖费2.14万元、物业管理费48.83万元、差旅费0.87万元、维修(护)费9.05万元,培训费0.44万元、专用燃料费0.24万元、劳务费30.05万元、委托业务费2.86万元、工会经费33.06万元、福利费42.96万元、其他交通费用132.42万元、其他商品和服务支出88.52万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2022年未安排政府采购预算。(根据实际情况调整预算)

    (三)国有资产占用情况

    本部门各单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2022年,本部门实行绩效目标管理的项目103个,涉及预算金额11020.18万元。

    (五)专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    (六)关于空表的说明

    1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。

    2.本部门2022年财政拨款政府采购预算表为空表。


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