| 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会网络安全和信息化管理办公室2026年部门预算 |
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年国有资本经营预算支出情况表
十一、2026年项目支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
(一)贯彻执行互联网信息传播法律法规和方针政策;研究高新区网络安全和信息化发展战略、发展规划和年度计划;统筹协调推进网络综合治理体系建设;统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设;落实市和新区与信息化相关的统计调查制度。
(二)统筹协调高新区网络安全保障体系和可信体系建设,牵头制定高新区相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹协调网络安全信息共享和通报。
(三)统筹协调网络安全和信息基础设施的规划和管理;指导推进高新区两委各部门、直属企事业单位、重点行业网络安全保障和信息化工作;协调推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合;协调推动网络安全和信息化领域核心技术突破、关键设备研制、重大产业布局和重大工作建设;统筹推进网络安全审查、协调信息化领域重大技术引进相关工作。
(四)统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强区建设,协调推动公共服务和社会治理信息化。
(五)督促落实高新区各领域网络安全和信息化重大事项;协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(六)负责互联网信息内容建设管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究拟订高新区互联网新闻信息传播政策,负责互联网信息内容监督管理,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为、网站和网络平台。
(七)统筹协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研究工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。
(八)统筹推动网络阵地建设,负责重点高新区新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站和网络平台转载新闻稿源的管理。
(九)拟订网络评论工作政策措施并组织实施;组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策引导;指导推动网络评论队伍建设。推动高新区网络社会工作和网络文化、网络文明建
设;发展、联系、服务、监管互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推动互联网行业党建工作。
(十)落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策;依法负责高新区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估。
(十一)统筹推进高新区信息化工作,提出信息化投资规模和方向的建议,对政府投资信息化项目提出行业主管部门意见;统筹有关部门提出信息化专项资金使用计划和项目投资计划并推动实施与监督落实;参与社会信用体系建设。
(十二)统筹推进高新区智慧城市建设工作,对项目建设内容实施前置审批,推动新一代信息技术在社会和经济各领域的应用。
(十三)组织、指导、协调和监督全区政务数据共享和开放工作,指导推进高新区基础信息资源和社会信息资源的建设、利用和管理,牵头推进公共信息资源开放工作,会同相关部门共同推进高新区数字经济发展。
(十四)统筹推进电子政务发展,推动“互联网+政务服务”公共支撑一体化,促进政务服务跨层级、跨地区、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。
(十五)指导高新区金融信息服务业务,会同相关部门开展金融信息服务市场监管,协调金融监管部门、管理部门建立网络金融政策宣传、信息发布、传播监管制度及工作机制。
(十六)负责高新区政务网站的日常监测和管理工作,提升政务网站发布信息、解读政策、回应关切、引导舆情的能力和水平。
(十七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
网信办部门内设2个职能科室;下辖1个预算单位。纳入网信办部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.网信办部门本级
2.网信办单位
第二部分2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,网信办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3424.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余1296.76万元;支出包括:一般公共服务支出2530.75万元、科学技术支出1836.76万元、卫生健康支出22.84万元、社会保障和就业支出54.81万元、资源勘探工业信息支出165万元、住房保障科目支出111.58万元。网信办部门2026年收支总预算4721.75万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
网信办部门2026年部门预算收入4721.75万元,与2025年预算相比增加795.29万元,主要原因是上年结转项目。其中:上年结转和结余1296.76万元,占27%;一般公共预算3424.99万元,占73%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
网信办部门2026年支出预算4721.75万元,与2024年预算相比增加795.29万元,主要原因是上年结转项目。其中:基本支出572.38万元,占12%;项目支出4149.37万元,占88%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
网信办部门2026年财政拨款收入预算4721.75万元,与2025年预算相比增加795.29万元,主要原因是上年结转项目。收入包括:一般公共预算拨款收入3424.99万元,占73%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余1296.76万元。2026年财政拨款支出预算4721.75万元,与2025年预算相比增加795.29万元,主要原因是上年结转项目项目增加。支出包括:一般公共服务支出2530.75万元、科学技术支出1836.76万元、卫生健康支出22.84万元、社会保障和就业支出54.82万元、资源勘探工业信息等支出165万元、住房保障科目支出111.58万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
网信办部门2026年一般公共预算支出4721.75万元,与2025年预算增加795.29万元,主要原因是上年结转项目
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出”4721.75万元,与2025年预算相比增加795.29万元,主要原因是上年结转项目,其中:
“网信事务”2530.75万元,包括:“行政运行”383.14万元,主要用于行政运行;“其他网信事务支出”2147.61万元,主要用于网信事务;
2、“科学技术支出”1836.76万元,与2025年预算相比增加1622.76万元,主要原因是上年结转项目,其中:“技术研究与开发”1836.76万元,包括:“其他技术研究与开发支出”1836.76万元,主要用于技术研究与开发;
3、“卫生健康支出”22.84万元,与2025年预算相比增加2.84万元,主要原因是人员增加。其中:
“行政事业单位医疗”22.84万元,包括:“行政单位医疗”22.84万元,主要用于行政单位医疗支出。
4、“住房保障支出”111.58万元,与2025年预算相比下降14.46万元,主要原因是人员增加,其中:
“住房改革支出”111.58万元,包括:“住房公积金”111.58万元,主要用于住房保障;
5、“社会保障和就业支出”54.82万元,与2025年预算相比增加4.29万元,主要原因是人员增加,其中:
“行政事业单位养老支出”54.81万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.54万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”18.27万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
网信办部门一般公共预算基本支出572.38万元,与2025年预算相比增加44.89万元,主要原因是人员增加。其中:
人员经费543.95万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金;
公用经费28.43万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排2.09万元,与2025年预算相比增加0.22万元,主要原因是人员增加。
具体情况:
(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。
(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车经费;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车经费。
(三)2026年公务接待费预算2.09万元,与2024年预算相比增加0.22万元,主要原因是人员增加。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2026年网信办部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2026年网信办部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2026年网信办的机关运行经费预算20.9万元,包括办公经费2.73万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费12.1万元、培训费0.6万元、会议费0.4万元、劳务费0.6万元、手续费0.1万元、委托业务费0.78万元、公务接待费2.09万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算2030.71万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2030.71万元。主要项目是:高新区智慧网信平台(网信综合管理平台)运营维护服务55万元,高新区政务网运维65万元,网络安全服务122.85万元,高新智慧大脑运营服务能力升级项目200万元,高新“智慧大脑”运营服务项目1087.86万元,上海合作组织数字经济合作先行区运营业务500万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2026年实行绩效目标管理的项目19个,涉及预算金额4149.37万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2026年国有资本经营预算支出预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1、附表8为空表,说明:“2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。”。
2、附表9为空表,说明:“2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。