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天津市消防救援总队轨道交通支队2026年部门预算
发布日期: 2026-02-14 18:02      来源: 天津滨海高新技术产业开发区
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    目  录

    第一部分 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分 2026年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2026年部门预算表

    一、《部门收支总体情况表》

    二、《部门收入总体情况表》

    三、《部门支出总体情况表》

    四、《财政拨款收支总体情况表》

    五、《一般公共预算支出情况表》

    六、《一般公共预算基本支出情况表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

    八、《政府性基金预算支出情况表》

    九、《国有资本经营预算支出情况表》

    十、《项目支出表》

    十一、《财政拨款政府采购预算表》

    十二、关于空表的说明

    第一部分 概况

    一、主要职责

    天津市轨道交通消防救援支队,主要承担高新区范围内各项防灭火、抢险救援任务,同时,还承担以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的救援工作,并处置水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林、草原火灾等自然灾害,矿山、水上事故,重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件。

    二、机构设置情况

    本部门内设 7 个职能处室;下辖 1 个预算单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.消防部门本级

    2.消防单位

    第二部分 2026年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 5064 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余  11 万元;支出包括:社会保障和就业支出 11 万元、住房保障支出 1200 万元、灾害及应急管理支出3864万元。本部门2026年收支总预算5075 万元。

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2026年部门预算收入 5075万元,与2025年预算相比减少 1560 万元,主要原因是 一般公共预算收入减少  。其中:上年结转结余11 万元,占 0.22 %;一般公共预算 5064万元,占 99.78 %;政府性基金预算0 万元,占 0 %;国有资本经营预算  0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占 0  %;上级补助收入  0 万元,占  0 %;附属单位上缴收入   万元,占 0  %;其他收入 0 万元,占 0 %。

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2026年支出预算 5075万元,与2025年预算相比减少  1560 万元,主要原因是  一般公共预算收入减少 。其中:基本支出  0 万元,占 0  %;项目支出 5075  万元,占 0  %;事业单位经营支出  0 万元,占 0  %;上缴上级支出   万元,占 0 %;对附属单位补助支出  0  万元,占 0  %。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2026年财政拨款收入预算 5075 万元,与2025年预算相比减少 1560 万元,主要原因是 一般公共预算收入减少 。收入包括:一般公共预算拨款收入 5064万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 11 万元。2026年财政拨款支出预算 5075 万元,与2025年预算相比减少 1560 万元,主要原因是 一般公共预算收入减少导致支出减少 。支出包括:社会保障和就业支出 11 万元、住房保障支出 1200 万元、灾害防治及应急管理支出3864万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2026年一般公共预算支出 5075 万元,与2025年预算相比减少  1560 万元,主要原因是 一般公共预算收入减少 。

    (二)具体情况

    1.“社会保障和就业支出” 11 万元,与2025年预算相比增加11 万元,主要原因是承接市财政转移支付的退出消防员经济补偿 ,其中:

    “退役安置” 11  万元,包括:“其他退役安置支出” 11万元,主要用于:退出消防员经济补偿 ;

    2.“住房保障支出” 1200万元,与2025年预算相比增加 154 万元,主要原因是人员增加 ,其中:

    “住房改革支出” 1200 万元,包括:“住房公积金” 1200万元,主要用于 住房保障 。

    3.“灾害防治及应急管理支出”3864万元,与2025年预算相比减少1695万元,主要原因是 部门主要职责变动,收入相对应的支出减少 ,其中:

    “消防事务”3864万元,包括:“行政运行” 3120万元,主要用于 行政运行 ;“消防应急救援” 744万元,主要用于 消防应急救援 。

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出 0  万元,与2025年预算相比增加  0  万元,主要原因是2025年本部门一般公共预算未安排基本支出。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2026年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2025年预算相比增加  0 万元,主要原因 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:

    (一)2026年因公出国(境)费预算  0 万元,与2025年预算相比增加  0  万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

    (二)2026年公务用车购置及运行费预算  0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2025年预算相比增加  0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ;公务用车购置费  0 万元,与2025年预算相比增加  0  万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

    (三)2026年公务接待费预算  0  万元,与2025年预算相比增加 0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2025年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年未安排政府采购预算

    (三)国有资产占用情况

    截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆 28 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0 辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车  28辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2026年实行绩效目标管理的项目  8 个,涉及预算金额  5075  万元。

    第三部分 名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 2026年部门预算表

    一、《部门收支总体情况表》

    二、《部门收入总体情况表》

    三、《部门支出总体情况表》

    四、《财政拨款收支总体情况表》

    五、《一般公共预算支出情况表》

    六、《一般公共预算基本支出情况表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

    八、《政府性基金预算支出情况表》

    九、《国有资本经营预算支出情况表》

    十、《项目支出表》

    十一、《财政拨款政府采购预算表》

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表为空表。

    2.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

    3.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

    4.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    5.本部门2025年财政拨款政府采购预算表为空表。

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