| 天津东疆综合保税区党建工作部 (机关党委、综合党委、网信办) 2026年部门预算 |
天津东疆综合保税区党建工作部
(机关党委、综合党委、网信办)
2026年部门预算
目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年国有资本经营预算支出情况表
十一、2026年项目支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
天津东疆综合保税区党建工作部(机关党委、综合党委、网信办)(以下简称“党建部”)为天津东疆综合保税区法定机构内设部门,负责推动东疆综合保税区区域基层党建工作,推动落实全面从严治党主体责任相关工作,负责机关党委、综合党委、党的宣传思想、精神文明建设、网信、统战、对口支援等工作,负责政协委员联络工作,负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、机构设置情况
党建部内设5个职能科室;下辖1个预算单位。纳入党建部2026年部门预算编制范围的预算单位包括:党建部部门本级。
按照综合预算的原则,党建部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1682.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出682.46万元、农林水支出1000万元。党建部2026年收支总预算1682.46万元。
党建部2026年部门预算收入1682.46万元,与2025年预算相比减少122.56万元,主要原因是压缩项目经费预算。其中:上年结转和结余0万元,占0%;一般公共预算1682.46万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
党建部2026年支出预算1682.46万元,与2025年预算相比减少122.56万元,主要原因是压缩项目经费预算。其中:基本支出413.63万元,占24.58%;项目支出1268.83万元,占75.42%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
党建部2026年财政拨款收入预算1682.46万元,与2025年预算相比减少122.56万元,主要原因是压缩项目经费预算。收入包括:一般公共预算拨款收入1682.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算1682.46万元,与2025年预算相比减少122.56万元,主要原因是压缩项目经费预算。支出包括:一般公共服务支出682.46万元、农林水支出1000万元。
(一)总体情况
党建部2026年一般公共预算支出1682.46万元,与2025年预算相比减少122.56万元,主要原因是一般公共预算减少。
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出”682.46万元,与2025年预算相比减少100.56万元,主要原因是项目预算支出减少。其中:
“党委办公厅(室)及相关机构事务”413.63万元,包括:“行政运行”413.63万元,主要用于人员支出、公用支出。“一般行政管理事务”24.44万元,主要用于机关党委、综合党委组织开展工作。
2、“农林水支出”1000万元,与2025年预算相比减少22万元,主要原因是减少了劳务协作相关支出。
党建部一般公共预算基本支出413.63万元,与2025年预算相比减少64.02万元,主要原因是人员工资支出减少。其中:
人员经费396.23万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费17.4万元,主要包括:日常办公费和国内差旅费。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排0.15万元,比2025年预算增加,主要原因是预计接待媒体会产生商务接待。
具体情况:
(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算相比减少0万元,主要原因是本部门无因公出国安排。
(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比减少0万元,主要原因是本部门未安排“公务用车购置及运行费”;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比减少0万元,主要原因是本部门未安排“公务用车购置费”。
(三)2026年公务接待费预算0.15万元,比2025年预算增加,主要原因是2026年因接待媒体产生“三公经费”支出预算。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2026年党建部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
党建部2026年的机关运行经费预算17.4万元。
(二)政府采购情况。
本部门2026年安排政府采购预算60万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。主要项目是:信息宣传经费——媒体合作项目60万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2026年实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额1268.83万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年国有资本经营预算支出情况表
十一、2026年项目支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。