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天津东疆综合保税区工业和信息化局(数据局)2025年部门预算
发布日期: 2025-02-08 14:40      来源: 天津东疆综合保税区
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    天津东疆综合保税区工业和信息化局(数据局)

    2025年部门预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于2025年收支预算总表的说明

    二、关于2025年收入预算总表的说明

    三、关于2025年支出预算总表的说明

    四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    八、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2025年部门预算表

    一、 2025年收支预算总表

    二、 2025年收入预算总表

    三、 2025年支出预算总表

    四、 2025年财政拨款收支预算总表

    五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2025年财政拨款政府采购预算表

    十、 2025年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2025年项目支出预算表

    十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

    十三、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

      天津东疆综合保税区工业和信息化局(数据局)(以下简称工信局(数据局)”)为天津东疆综合保税区管理委员会工作机构,负责落实工业和信息化产业招商引资工作和运行管理;负责承担数据产业招商及协调推进数字经济发展任务;负责统筹全委信息化建设项目、数据治理,维护信息化基础设施;负责中小企业的培育与引导;负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

    二、机构设置情况

      工信局(数据局)内设  7  职能室;下辖  1  个预算单位纳入工信局(数据局)2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.工信局(数据局)部门本级


    部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于2025年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,工信局(数据局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4198.85万元、政府性基金预算拨款收入 239.41万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元纳入财政专户管理资金收入 0 万元、其他事业收入 0  万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元上年结转结余 3845.75 万元;支出包括:资源勘探工业信息支出4226.02万元、其他支出 3818.58万元,债务付息支出239.41万元工信局(数据局)2025年收支总预算 8284.01万元

    二、关于2025年收入预算总表的说明

    工信局(数据局)2025部门预算 8284.01万元,与2024算相比增加3278.89万元,主要原因是 部门职能调整,上年结转结余增加其中:上年结转结余 3845.75万元,占 46.42%;本年收入一般公共预算4198.85万元,占50.69%;政府性基金预算 239.41万元,占 2.89 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;纳入财政专户管理资金收入 0 万元,占 0 %;其他事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占  0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %

    三、关于2025年支出预算总表的说明

    工信局(数据局)2025支出预算8284.01万元,与2024算相比增加3278.89万元,主要原因是部门职能调整,基本支出、项目支出增加其中:基本支出772.71万元,占 9.33 %;项目支出 7511.30万元,占90.67 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %

    四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

    工信局(数据局)2025年财政拨款收入预算8284.01万元2024算相比增加3278.89万元,主要原因是部门职能调整,上年财政结转结余增加 。收入包括:一般公共预算拨款收入4198.85 万元、政府性基金预算拨款收入 239.41万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余3845.75 万元2025年财政拨款支出预算8284.01万元2024算相比增加3278.89万元,主要原因是部门职能调整。支出包括:资源勘探工业信息支出 4226.02万元、其他支出 3818.58万元债务付息支出239.41万元

    关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    工信局(数据局)2025年一般公共预算支出4467.70万元,与2024算相比减少537.42主要原因是部门职能调整

    (二)具体情况

    1、 资源勘探工业信息等支出 4226.02 万元,与2024算相比增加 4226.02 元,主要原因是 部门职能调整 ,其中:

    工业和信息产业监管 4011.38万元,包括一般行政管理事务776.33 万元,主要用于基本支出(人员经费、公用经费)、项目支出(安全生产检查专家服务费、东疆综合保税区大面积停电事件应急演练专家服务费)“机关服务”462.48万元,主要用于项目支出(信息化能力提升及设备延保等费用、管委会光纤宽带租赁费、管委会信息化整体运营维护费)工程建设及运行维护2633.87万元,主要用(项目支出)智慧东疆建设项目、东疆智慧平安社区建设;产业发展138.7万元,主要用于(项目支出)东疆编制低空经济示范区产业规划项目,2025年招商专项经费、软件博览会项目资金

    “支持中小企业发展和管理支出”214.64万元,包括“一般行政管理事务”187.47万元,主要用于项目支出(提升企业服务质效助力区域营商环境建设辅助服务项目);“中小企业发展专项”27.17万元,主要用于项目支出(2024年第一批中小企业发展专项资金、2024年第二批中小企业发展专项资金

    2.“其他支出”241.68万元,2024算相比增加241.68 主要原因是 部门职能调整

    六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    工信局(数据局)一般公共预算基本支出772.71万元,与2024预算相比增加 253.64 万元,主要原因是 部门职能调整,人员变动。其中:

    人员经费 754.51 万元,主要包括:机关工资福利支出

    公用经费 18.2万元,主要包括机关商品和服务支出

    关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    工信局(数据局)2025年财政拨款政府性基金预算支出 3816.31万元,与2024年预算相比增加3816.31万元,主要原因是申请了专项债

    、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2024年预算持平  

    2025年因公出国(境)费预算 0 万元,与2024年预算持平

    2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2024年预算持平;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算持平

    2025年公务接待费预算 0 万元,与2024年预算持平

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    (一)总体情况

    2025工信局(数据局)预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2025年机关运行经费预算 18.2万元包括办公费 6.7333万元、印刷费  0.2247 元、手续费0.01225万元、水费0.1393万元、邮电费1.5239万元、国内差旅费8.0598万元、租赁费0.0546万元、其他交通费用(车补)0.0672万元、会议费0.2492万元、培训费0.2247万元、被装购置费0.07万元、咨询费0.2429万元、劳务费0.02135万元、委托业务费0.3703万元、维修(护)费0.0728万元、其他商品和服务支出0.1337万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算 3426.8755万元,其中:政府采购货物支出 1692.0195万元,主要项目是东疆观澜路海防监控站建设项目、智慧东疆建设项目、信息化能力提升及设备延保等费用政府采购工程支出1057.616万元主要项目是东疆智慧平安社区建设、智慧东疆建设项目;政府采购服务支出 677.24 万元主要项目是管委会光纤宽带租赁费、管委会信息化整体运营维护费、智慧东疆建设项目、东疆编制低空经济示范区产业规划项目、提升企业服务质效助力区域营商环境建设辅助服务项目。

    国有资产占用情况。

    2025年部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备 0  台(套)。

    预算绩效情况说明。

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目16 个,涉及预算金额 7511.30

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


    第四部分  2025年部门预算表

    一、 2025年收支预算总表

    二、 2025年收入预算总表

    三、 2025年支出预算总表

    四、 2025年财政拨款收支预算总表

    五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2025年财政拨款政府采购预算表

    十、2025年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2025年项目支出预算表

    十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

    十三、关于空表的说明

    1、 若附表7为空表的部门,作下述说明:“本部门2025财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

    2、 若附表10为空表的部门,作下述说明:“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。


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