天津东疆综合保税区党建工作部 (机关党委、综合党委)2024年部门预算 |
天津东疆综合保税区党建工作部(机关党委、综合党委)
2024年部门预算
目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年国有资本经营预算支出情况表
十一、2024年项目支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
天津东疆综合保税区党建工作部(机关党委、综合党委)(以下简称“党建部”)为天津东疆综合保税区法定机构内设部门,负责推动东疆综合保税区区域基层党建工作,推动落实全面从严治党主体责任相关工作,负责机关党委、综合党委、党的宣传思想、精神文明建设、网信、统战、对口帮扶等工作,负责政协委员联络工作,负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。
二、机构设置情况
党建部内设5个职能科室;下辖1个预算单位。纳入党建部2024年部门预算编制范围的预算单位包括:党建部部门本级。
第二部分 2024年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,党建部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1962.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出912.07万元、农林水支出1050万元。党建部2024年收支总预算1962.07万元。
党建部2024年部门预算收入1962.07万元,与2023年预算相比增加45.1万元,主要原因是人员经费和项目支出预算增加。其中:上年结转和结余0万元,占0%;一般公共预算1962.07万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
党建部2024年支出预算1962.07万元,与2023年预算相比增加45.1万元,主要原因人员经费和项目支出预算增加。其中:基本支出462.93万元,占23.59%;项目支出1499.14万元,占76.41%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
党建部2024年财政拨款收入预算1962.07万元,与2023年预算相比增加45.1万元,主要原因是人员经费和项目支出预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入1962.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算1962.07万元,与2023年预算相比增加45.1万元,主要原因是人员经费和项目支出预算增加。支出包括:一般公共服务支出912.07万元、农林水支出1050万元。
(一)总体情况
党建部2024年一般公共预算支出1962.07万元,与2023年预算相比增加45.1万元,主要原因是人员经费和项目支出预算增加。
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出”912.07万元,与2023年预算相比减少1004.9万元,主要原因是对口支援结对帮扶支持资金项目,党建部2023年年初预算均列入“一般公共服务支出”,年度预算执行过程中根据实际工作需要,将该项目调整为“农林水支出”。其中:
“党委办公厅(室)及相关机构事务”462.93万元,包括:“行政运行”462.93万元,主要用于人员支出、公用支出。“一般行政管理事务”912.07万元,主要用于机关党委、综合党委、宣传网信、统战等组织开展工作。
2、“农林水支出”1050万元,与2023年预算相比增加1050万元,主要原因是对口支援结对帮扶支持资金项目,党建部2023年年初预算均列入“一般公共服务支出”,年度预算执行过程中根据实际工作需要,将该项目调整为“农林水支出”。其中:
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”1050万元,包括“社会发展”1050万元,主要用于对口支援结对帮扶支持资金。
党建部一般公共预算基本支出462.93万元,与2023年预算相比增加104.01万元,主要原因是2023党建部新增授薪2人。其中:
人员经费430.23万元,主要包括:工资福利支出。
公用经费32.70万元,主要包括:日常办公费,国内差旅费及办公设备购置。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比减少0.5万元,主要原因是压缩“三公经费”支出。
具体情况:
(一)2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排“因公出国(境)费用”。
(二)2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排“公务用车购置及运行费”;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排“公务用车购置费”。
(三)2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比减少0.5万元,主要原因是压缩“三公经费”支出。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年党建部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
党建部2024年的机关运行经费预算32.70万元,办公费9.26万元,印刷费0.31万元,咨询费0.33万元,手续费0.02万元,水费0.19万元,邮电费2.08万元,差旅费11.03万元,维修(护)费0.10万元,租赁费0.08万元,会议费0.34万元,培训费0.31万元,被装购置费0.09万元,劳务费0.03万元,委托业务费0.51万元,其他交通费用2.76万元,其他商品和服务支出0.18万元,办公设备购置5.10万元。
(二)政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算60.07万元,其中:政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.57万元。主要项目是:办公设备购置4.5万元,信息宣传经费--摄影、摄像服务外包和微信平台视觉设计和互联网活动推广项目55.57万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额1499.14万元。
第三部 分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年国有资本经营预算支出情况表
十一、2024年项目支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。