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2022年部门预算编制说明上报
发布日期: 2022-01-20 15:21      来源: 古林街
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    天津市滨海新区人民政府古林街道办事处

    2022年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

    2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

    3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

    4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

    5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

    6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

      7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

    8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。

    9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

    10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。

    11.做好民族、宗教、侨务等工作。

    12.完成区政府交办的其他工作。

    二、部门机构设置情况

    单位内设19个职能科室,其中包括5个事业部门。

    下辖1个预算单位,天津市滨海新区人民政府古林街道办事处三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算12696万元,与2021年预算相比减少2552万元。其中,本年收入合计12696万元,与2021年预算相比减少2552万元,包括一般公共预算拨款收入12696万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转结余0万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算12696万元,与2021年预算相比减少2552万元,其中:

    201一般公共服务支出6478.4万元,主要用于人员支出及日常公用支出208社会保障和就业支出407.5万元,主要用于基础政权支出;211节能环保支出200万元,主要用于大气、水体、噪声的污染防治;212城乡社区支出4946.03万元,主要用于城管支出、拆违及公共设施等;213农林水支出276.22万元,主要用于农业运行、河长制等;224灾害防治及应急管理支出387.85万元,主要用于安全支出。

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2022年安排机关运行经费预算446.31万元包括办公费11.73万元,手续费0.02万元,水费4.2万元,电费8.34万元,邮电费8.63万元,取暖费2.41万元,物业管理费55.32万元,差旅费0.99万元,维护费9.1万元,培训费0.5万元,劳务费30.65万元,委托业务费3.25万元,工会经费38.68万元,福利费49.62万元,其他交通费120.67万元,其他商品和服务支出99.97万元 ,专用材料费0.28万元,印刷费0.01万元,咨询费1.94万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2022年安排政府采购预算70万元,具体项目是用于办公用品和设备

    国有资产占用情况

    部门各单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    绩效目标设置情况

    2022年,本部门实行绩效目标管理的项目36个,涉及预算金额 8148.44万元

    )专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    关于空表的说明

    1.本部门2022政府性基金预算支出预算表为空表。


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