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天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度部门决算
发布日期: 2022-11-14 14:25      来源: 海滨街
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    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度部门决算


     

    第一部分  1

    一、主要职责2

    二、机构设置2

    第二部分  2021年度部门决算表3

    一、收入支出决算总表4

    二、收入决算表(按功能分类列示)4

    三、收入决算表(按单位列示)4

    四、支出决算表4

    五、财政拨款收入支出决算总表4

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

    十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

    十一、项目支出决算表4

    十二、关于空表的说明4

    第三部分  2021年度部门决算情况说明5

    一、收支决算总体情况说明5

    二、收入决算情况说明5

    三、支出决算情况说明5

    四、财政拨款收支决算总体情况说明5

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明15

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明15

    十、机关运行经费支出情况说明16

    十一、政府采购支出情况说明16

    十二、国有资产占有使用情况说明16

    十三、预算绩效情况说明16

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明17

    第四部分  名词解释19



    第一部分  

    一、主要职责

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

    2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

    3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

    4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

    5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

    6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

      7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

    8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。

    9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

    10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。

    11.做好民族、宗教、侨务等工作。

    12.完成区政府交办的其他工作。

    二、机构设置

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处内设21个职能室,无下辖预算单位纳入天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括:

    1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处部门本级

    第二部分 2021年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度收入、支出决算总计168,883,184.55元,与2020年度相比,收、支总计各减少4,301,619.29元,下降2.48%,主要原因是:公用基本支出、创文等宣传项目、企业发展改革等项目减少。

    二、收入决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度本年收入合计168,883,184.55元,与2020年度相比减少4,301,619.29元,主要原因是:公用基本支出、创文等宣传项目、企业发展改革等项目减少。其中:一般公共预算财政拨款收入168,883,184.55元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度本年支出合计168,883,184.55元,与2020年度相比减少4,301,619.29元,主要原因是:公用基本支出、创文等宣传项目、企业发展改革等项目减少。其中:基本支出85,684,943.40元,占50.74%;项目支出83,198,241.15元,占49.26%。

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计168,883,184.55元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,301,619.29元,下降2.48%主要原因是:公用基本支出、创文等宣传项目、企业发展改革等项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出168,883,184.55元,占本年支出合计的100.00%,与2020年度相比,减少4,301,619.29元,下降2.48%主要原因是:公用基本支出、创文等宣传、企业发展改革等项目减少。

    (二)支出结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出168,883,184.55元,主要用于以下方面:一般公共服务支出93,588,772.18元,占55.42%;公共安全支出4,298,830.07元,占2.55%;科学技术支出250,000.00元,占0.15%;社会保障和就业支出8,996,254.65元,占5.33%;卫生健康支出7,067,676.00元,占4.18%;节能环保支出13,860,011.89元,占8.21%;城乡社区支出31,224,632.20元,占18.49%;农林水支出6,371,339.46元,占3.77%;资源勘探工业信息等支出200,000.00元,占0.12%;灾害防治及应急管理支出2,420,668.10元,占1.43%;其他支出605,000.00元,占0.36%。

    (三)具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210,040,000.00元,支出决算为168,883,184.55元,完成年初预算的80.41%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)年初预算为2,240,000.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为39,020,000.00元,支出决算为56,875,834.79元,完成年初预算的145.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于行政人员工资。

    3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为21,150,000.00元,支出决算为30,114,483.47元,完成年初预算的142.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于事业人员工资。

    4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为200,000.00  元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于港西园区围城治理规划。

    5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)年初预算为2,100,000.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0元,支出决算为2,135,310.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于全国人口普查普查员补贴。

    7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为500,000元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为2,444,784.42元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于穿港路大修拆迁赔偿款。

    9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为4,570,000.00元,支出决算为1,703,702.50元,完成年初预算的37.28 %,决算数小于年初预算数的主要原因是创文等宣传支出减少,调整至其他科目使用。

    10.一般公共服务支出(类)统战事务(款) 行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为114,657.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于远景清真寺宣传款。

    11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为13,910,000.00元,支出决算为4,298,830.07  元,完成年初预算的30.90 %,决算数小于年初预算数的主要原因是平安社区建设、综合指挥中心支出减少,调整至其他科目使用

    12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0元,支出决算为250,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于智能制造专项资金。

    13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0 元,支出决算为2,580,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于储备人才住房和生活补贴专项资金。

    14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为35,580,000.00元,支出决算为 5,794,881.35,完成年初预算的 16.29 %,决算数小于年初预算数的主要原因是居委会办公用房维修维护支出减少,调整至其他科目使用

    15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)年初预算为0元,支出决算为 126,373.30元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于退役军人慰问。

    16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)年初预算为 3450,000.00元,支出决算为495,000.00元,完成年初预算的14.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是退役军人服务站人员工资支出减少,调整至其他科目使用

    17.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)年初预算为1,500,000.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    18.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为1,092,200.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于发放精神病患者家属“以奖代补”奖金。

    19.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为0元,支出决算为98,685.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于老年乡村医生生活补贴专项资金。

    20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0元,支出决算为4,322,330.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于计划生育家庭奖励扶助金、计划生育失独特扶金、计划生育伤残特扶对象扶助金等各项专项补贴预算。

    21.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为0元,支出决算为297,920.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于各村助老御险补贴。

    22.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0元,支出决算为1,256,541.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于病媒消杀服务和创文创卫宣传支出。

    23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为5,480,000.00元,支出决算为37,065.00元,完成年初预算的0.68%,决算数小于年初预算数的主要原因环保运行项目支出减少,调整至其他科目使用

    24.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为326,500.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于环境污染防治巡查支出。

    25.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为980,000.00元,支出决算为0元,决算数大于年初预算数的主要原因本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    26.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为0元,支出决算为647,500.00 元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于企业环保核查支出。

    27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0元,支出决算为6,526,496.68元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于裸露地面苫盖、造林土地流转、湿地退出补偿。

    28.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为16,505,000.00元,支出决算为6,311,452.21元,完成年初预算的38.24%,决算数小于年初预算数的主要原因生态保护支出减少,调减预算用于其他项目。

    29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为16,280,000.00元,支出决算为811,094.00元,完成年初预算的4.98%,决算数小于年初预算数的主要原因拆违支出减少,调减预算用于其他项目。

    30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为2,000,000.00元,支出决算为10,693,928.27元,完成年初预算的534.7%,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于幸福路道路两侧绿化提升改造专项款、追加各类公共设施。

    31.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为32,379,800.00元,支出决算为19,648,809.93元,完成年初预算的60.68%,决算数小于年初预算数的主要原因年公共基础建设支出减少,调减预算用于其他项目。

    32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0元,支出决算为70,800.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于污水处理厂、污水管网小型维修支出。

    33.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为23,00,000.00元,支出决算为1,041,673.42元,完成年初预算的 45.29%,决算数小于年初预算数的主要原因农村建设支出减少,调减预算用于其他项目。

    34.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算为0元,支出决算为540,651.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于高标准农田建设。

    35.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0元,支出决算为25,350.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于清四乱。

    36.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为1,270,000.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    37.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0元,支出决算为73,337.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于水库、堤坝维修维护。

    38.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0元,支出决算为952,163.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于应急防汛。

    39.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为3,600,000.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    40.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为0元,支出决算为299,549.25元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于农村饮用水提质增效。

    41.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0元,支出决算为3,123,642.79元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于河长制、湾长制支出。

    42.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2,500,000.00元,支出决算为0元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年未使用该科目支出,调整至其他科目使用。

    43.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0元,支出决算为200,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于“专精特新”中小企业奖励资金专项。

    44.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为918,434.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于安监人员工资支出

    45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0元,支出决算为426,720.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于安监检查支出。

    46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0元,支出决算为941,445.10元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于防疫支出。

    47.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为134,069.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于消防支出。

    48.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0元,支出决算为605,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于东西部协作和对口支援资金。

    49.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0元,支出决算为10988.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于搪瓷厂清理支出。

    50. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年初预算为0元,支出决算为314973元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于湿地退出赔偿。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计85,684,943.40元,与2020年度相比减少71,830,182.55元,主要原因是街道绿化、辖区环境维护、设施改造等支出减少

    其中:人员经费60,295,247.15元,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费25,389,696.25元,主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算156,051.80元,与2021算相比减少193,948.2元,主要原因是节约公务支出具体情况:

    (一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算156,051.80元,其中公务用车运行维护费156,051.80元,与预算相比减少193,948.2元,主要原因是厉行节约;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位公务用车保有9辆,购置公务用车0辆。

    (三)2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度机关运行经费决算25389696.25元,比2020年减少83940718.92元,降低76.68%。主要原因是:减少公用支出,项目类支出增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年政府采购支出总额57538200元,其中:政府采购货物支出2111200元、政府采购工程支出2006700元、政府采购服务支出53420300元。授予中小企业合同金额57538200元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2111200元,占政府采购支出总额的3.67%。

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至20211231日,天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处共有车辆9辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

    本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    2021年度,天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

    1、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度社会保障和就业支出8996254.65元,其中:

     “人力资源和社会保障管理事务”2580000.00元,包括其他人力资源和社会保障管理事务支出2580000.00,只要用于:储备人才住房和生活补贴。

    “民政管理事务”5794881.35元,包括“基层政权建设和社区治理”5794881.35元,主要用于:居委会和村委会维修改造、宣传、华北油田民生服务等支出

    “退役军人管理事务”621373.30元,包括“拥军优属”126373.30元,主要用于:退役军人办日常及宣传慰问支出。“事业运行”495000.00元,主要用于:退役军人办人员工资、保险等支出

    2、天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处2021年度医疗卫生支出7067676.00元,其中:

    “卫生健康管理事务”1092200.00元,包括“其他卫生健康管理事务支出”1092200.00元,主要用于:街道办事处卫生健康宣传、精神障碍患者监护人以奖代补支出

    “基层医疗卫生机构”98685.00元,包括“乡镇卫生院”98685.00元,主要用于:老年乡村医生补助

    “计划生育事务”4322330.00元,包括“计划生育服务”4322330.00元,主要用于:街道办事处计划生育事务、独生子女家庭、失独家庭补助等支出

    “老龄卫生健康事务”297920.00元,包括“老龄卫生健康事务”297920.00元,主要用于海滨街助老御险补贴。

    “其他卫生健康支出”1256541.00元,包括“其他卫生健康支出”1256541.00元,主要用于:创文创卫宣传、辖区病媒生物消杀支出


    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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