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关于天津东疆综合保税区自贸片区工作局2024年度部门预算的批复
发布日期: 2024-02-05 13:46      来源: 天津东疆综合保税区
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    天津东疆综合保税区自贸片区工作局2024年部门预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年部门预算表

    一、 2024年收支预算总表

    二、 2024年收入预算总表

    三、 2024年支出预算总表

    四、 2024年财政拨款收支预算总表

    五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2024年财政拨款政府采购预算表

    十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2024年项目支出预算表

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    自贸片区工作局负责推动自贸区制度、政策、功能和产业的创新发展与落地实施,负责自贸区片区相关管理服务、口岸服务等工作,负责区域产业、招商引资政策及管理体制改革的研究和制定工作,负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

    二、机构设置情况

    自贸片区工作局内设  5   个职能处室;下辖   1  个预算单位

    纳入自贸片区工作局2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

    自贸片区工作局本级

    部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,自贸片区工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 892.04 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入  0  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出  892.04  万元。自贸片区工作局2024年收支总预算  892.04 万元

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    自贸片区工作局2024部门预算收入  892.04 万元,与2023算相比减少 54.75 万元,主要原因是 项目支出减少 其中:上年结转和结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算 892.04   万元,占  100  %;政府性基金预算  0  万元,占   0 %;国有资本经营预算  0  万元,占  0 %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占 0  %;经营收入  0  万元,占 0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    自贸片区工作局2024支出预算 892.04 万元,与2023算相比减少 54.75  万元,主要原因是 项目支出减少   其中:基本支出 681.33 万元,占 76.38  %;项目支出  210.71  万元,占  23.62 %;经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    自贸片区工作局2024年财政拨款收入预算   892.04  万元2023算相比减少 54.75  万元,主要原因是 项目支出减少  。收入包括:一般公共预算拨款收入  892.04  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元2024年财政拨款支出预算  892.04   万元2023算相比减少 54.75万元,主要原因是 项目支出减少 。支出包括:一般公共服务支出   892.04 万元

    关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    自贸片区工作局2024年一般公共预算支出  892.04   万元,与2023年算相比减少 54.75 元,主要原因是 项目支出减少

    (二)具体情况

    1、 一般公共服务支出 892.04  万元,与2023年算相比减少 54.75   元,主要原因是 项目支出减少 ,其中:

    “政府办公厅(室)及相关机构事务” 683.33   万元,包括“行政运行” 681.33   万元,主要用于 人员支出、公用支出   “一般行政管理事务”2.0万元,主要用于项目支出。

    “商贸事务” 208.71  万元,包括“招商引资” 208.71  万元,主要用于 项目支出  

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    自贸片区工作局一般公共预算基本支出  681.33 万元,与2023预算相比增加 124.04  万元,主要原因是 人员经费增加 。其中:

    人员经费 643.53 万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费 37.80  万元,主要包括:办公经费、三公经费、办公设备购置。

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排  0 万元,与2023年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是  厉行节约,压实资金    

    具体情况:

    2024年因公出国(境)费预算   0  万元,与2023年预算相比增加(减少)   0   万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  

    2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费   ;公务用车购置费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  

    2024年公务接待费预算 0 万元,与2023年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是 厉行节约,压实资金

    关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2024年自贸片区工作局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2024年自贸片区工作局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2024年机关运行经费预算 37.8  万元,其中包括日常办公经费33.6万元,办公设备购置费4.2万元“三公”经费0万元。日常办公费中包括办公费12.42万元、印刷费0.42万元、咨询费0.45万元、手续费0.02万元、水费0.26万元、邮电费2.82万元、差旅费14.87万元、维修(护)费0.13万元、租赁费0.10万元、会议费0.46万元、培训费0.42万元、被装购置费0.13万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.69万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出0.25万元。办公设备购置金额4.2万元。“三公”经费中公务接待费0万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2024年安排政府采购预算   124.7   万元,其中:政府采购货物支出  4.7  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 120 万元。主要项目是:办公设备购置4.2万元,日常办公费0.5万元,东疆智能网联汽车产业政策体系搭建服务60万元,绿色融资租赁认定评价服务(2024)60万元。

    国有资产占用情况。

    截至2023年部门各单位共有车辆  2  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  2  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  0 。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。  

    预算绩效情况说明。

    本部门2024年实行绩效目标管理的项目  7  个,涉及预算金额    210.71    

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2024年部门预算表

    一、 2024年收支预算总表

    二、 2024年收入预算总表

    三、 2024年支出预算总表

    四、 2024年财政拨款收支预算总表

    五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2024年项目支出预算表

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、 “本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

    2、 “本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

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